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    • 风险导向内部审计实务指南 付淑威审计实务工具书财务会计审计计划
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    • 付淑威 /2022-10-01/ 人民邮电
    • 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实现增值,是内部审计人员要思考和面对的问题。 本书由具有二十多年审计实务经验的一线审计专业人士倾情打造,书中深入浅出地介绍了内部审计的发展机遇和风险导向内部审计的思维模式;同时还详细介绍了在年度内部审计计划制订阶段、内部审计项目准备阶段、内部审计实施阶段、内部审计报告及整改阶段,如何以风险为导向制订计划、进行审前调查、发现问题、进行审计沟通,如何形成有价值的审

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    • 工程项目审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 16 条评论 )
    • 高雅青李三喜薛慈允 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM等信息技术日益普及,新基建密集部署,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。《工程项目审计实务指南》汇集了作者团队数十年在工程项目审计领域的丰富理论研究成果和实践经验,在介绍了工程项目审计操作规程及案例后,详细论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计及新能源工程项目审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了工程项目审计的具体流程与方法,并辅以案

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    • 内部控制审计实务指南
    •   ( 6 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 施莹华 /2024-01-01/ 人民邮电
    • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍

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    • SPSS 28.0 统计分析从入门到精通(升级版)
    •   ( 3 条评论 )
    • 李昕 /2022-03-01/ 电子工业
    • 本书以SPSS 28.0为平台,由浅入深地全面讲解SPSS软件的相关知识,通过图文并茂的方式讲解各项操作,深入浅出,实例引导,讲解翔实,清晰、直观、易学易用。 全书分为三部分共19章,详细介绍SPSS的界面、数据文件的编辑、数据文件的整理、基本统计分析、参数估计与假设检验、非参数检验、方差分析、相关分析、回归分析、聚类分析、判别分析、因子分析、对应分析、信度分析、生存分析、时间序列分析、统计图形的绘制、SPSS在企业经济活动和房地产中的应用等内容。本书涉及面广,涵盖了一般用户需要使用的各种功能,全书按逻辑顺序编排,自始至终结合实例进行描述,内容完整且每章相对独立,是一本详细实用的SPSS参考书。 本书适合高等院校统计分析专业的学生、科研人员、SPSS用户和爱好者,以及希望从事SPSS软件技术相关工作的人员学习。

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    • 政府审计管理体制研究
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    • 李传宪 /2023-09-26/ 知识产权出版社
    • 政府审计是国家治理体系的重要组成部分,政府审计管理体制明确相关审计机构的职能和审计人员的职责与权限,直接影响监督机制运行效率。本书首先梳理和归纳政府审计管理体制的内涵,对其框架要素进行阐释。其次,针对现有主要的政府审计管理模式的内容和特征进行比较。再其次,对影响政府审计管理体制的政治、法制、经济等宏观环境因素进行分析。然后,按照时间顺序和阶段特征将中华人共和国成立后的政府审计管理体制划分为 初创、确立与改进、完善 三个阶段,并分别就各阶段的机构设置、职能与目标、职责与内容、方式与方法等管理体制的要素进行论述和分析。随后,对改革试点区域的政府管理体制的特征进行探究。最后,从审计全覆盖和审计一体化视角对政府审计管理体制的未来进行展望。以期促进政府审计改革,健全完善新时代、新职责、

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    • 财务审计实务指南
    •   ( 28 条评论 )
    • 亚东 /2021-07-01/ 人民邮电
    • 在企业的经营运转过程中,财务工作贯穿始终。因此,开展财务审计维护好企业财务安全对于实现企业有序经营发展具有十分重要的意义。对于审计人员来说,要做好财务审计,除了要熟悉审计知识和会计知识之外,还需要掌握其他领域的知识和技巧。 《财务审计实务指南》由具有二十余年多行业审计实践的专家倾情打造。本书分为五大部分,共19章内容。《财务审计实务指南》中在介绍了财务审计的一些基本概念后,详细介绍了风险评估、舞弊的审计应对、主要业务循环审计,以及审计报告及管理建议。作者以深入浅出的方式来介绍财务审计的思路与实操方法,辅以案例解析,带领读者透视财务审计,掌握财务审计实战技巧。 《财务审计实务指南》适合 审计人员、会计师事务所审计人员、企业内审人员、企业风险管理人员、企业财务人员、企业舞弊调查相

    • ¥43.2 ¥89 折扣:4.9折
    • SPSS 28.0统计分析综合应用案例详解
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    • 编者:梁楠|责编:许存权 /2023-02-01/ 电子工业
    • 本书以SPSS 28.0为平台,由浅入深地全面讲解SPSS软件的相关知识,通过图文并茂的方式讲解各项操作,讲解深入浅出,实例引导,内容翔实。 全书分为三部分共11章,详细介绍SPSS在社会科学调查、心理学、教育学、农业领域、经济领域、医学、市场营销、管理科学、房地产、生物学、环境保护、物流等领域的应用,涉及了数据编辑与整理、基本统计分析、参数估计与假设检验、非参数检验、方差分析、相关分析、回归分析、聚类分析、判别分析、因子分析、对应分析、信度分析、生存分析、时间序列分析等综合应用案例。本书涉及面广,涵盖了一般用户需要使用的各种功能,全书按逻辑顺序编排,自始至终结合实例进行描述,内容完整且每章相对独立,是一本详尽实用的SPSS学习用书。 本书适合高等院校统计分析专业的学生、科研人员、SPSS用户,以及希望从事SPSS软

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    • 《图像:一部人类信息史》描述真实 探索世界 百年精彩 尽在图像
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    • (美)迈克尔·弗兰德利//霍华德·韦纳|译者:牟立群 /2024-09-01/ 中译
    • 本书介绍了关于数据可视化的全面历史——它的起源、兴起以及对我们思考和解决问题方式的影响。 迈克尔·弗兰德利(Michael Friendly)和霍华德·韦纳(Howard Wainer)将我们带回17世纪中叶图形传播的起点: 当时荷兰制图师绘制了 张统计数据图表,显示了从罗马到托莱多的估算距离。到1786年,威廉·普莱费尔(Wiliam Playfair)发明了线形图和条形图来解释贸易进出口。19世纪是数据显示的“黄金时代”,图像在追踪疾病暴发和了解社会问题方面找到了新的用途。图像交流的 性增长既促进了认知革命,又影响了人们的视觉思维。各个学科的研究者逐渐意识到,图像视觉展示有时比文字或数字表格能 有效地传达信息。 复杂的信息无处不在,图像已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。本书图文并茂,详细地描述了图像在400年来的演变过程。随着数据可视化的传播,

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    • 工程项目审计实务指南 人民邮电出版社
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    • 高雅青李三喜薛慈允 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM等信息技术日益普及,新基建密集部署,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。《工程项目审计实务指南》汇集了作者团队数十年在工程项目审计领域的丰富理论研究成果和实践经验,在介绍了工程项目审计操作规程及案例后,详细论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计及新能源工程项目审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了工程项目审计的具体流程与方法,并辅以案

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    • 工程项目审计实务指南
    •   ( 3 条评论 )
    • 高雅青李三喜薛慈允 /2022-09-01/ 人民邮电
    • 工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM 等信息技术日益普及,新基建密集部署,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。 《工程项目审计实务指南》汇集了作者团队数十年在工程项目审计领域的丰富理论研究成果和实践经验,在介绍了工程项目审计操作规程及案例后,详细论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计及新能源工程项目审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了工程项目审计的具体流程与方法,并辅

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    • 50家国有企业内部审计发展报告与案例 中国内部审计协会 企业管理出版社【达额立减】
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    • 中国内部审计协会 /2013-06-01/ 企业管理出版社
    • 《50家国有企业内部审计发展报告与案例》立足我国经济持续健康发展的时代背景,分析、研究和介绍了我国国有企业内部审计的法律环境、发展趋势、经验做法、存在问题及发展建议,并通过50家国有企业内部审计的典型经验,全景展示了国有企业内部审计发展的总体水平。《50家国有企业内部审计发展报告与案例》为国有资产监督管理部门、审计机关、其他有关部门和企业管理者推动内部审计发展提供了决策参考;为各行业内部审计机构和广大内部审计工作者学习、借鉴国有企业内部审计典型经验提供了生动范例;为高等院校、科研机构开展企业内部审计理论和实务研究提供了丰富素材。本书的出版,必将进一步增进内部审计领域的交流、沟通、借鉴,推动我国内部审计事业加快发展。

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    • 财务审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 6 条评论 )
    • 亚东 /2021-07-01/ 人民邮电出版社
    • 在企业的经营运转过程中,财务工作贯穿始终。因此,开展财务审计维护好企业财务安全对于实现企业有序经营发展具有十分重要的意义。对于审计人员来说,要做好财务审计,除了要熟悉审计知识和会计知识之外,还需要掌握其他领域的知识和技巧。 《财务审计实务指南》由具有二十余年多行业审计实践的专家倾情打造。本书分为五大部分,共19章内容。书中在介绍了财务审计的一些基本概念后,详细介绍了风险评估、舞弊作者以深入浅出的方式来介绍财务审计的思路与实操方法,辅以案例解析,带领读者透视财务审计,掌握财务审计实战技巧。本书适合国家审计人员、会计师事务所审计人员、企业内审人员、企业风险管理人员、企业财务人员、企业舞弊调查相关人员、企业人力资源从业人员阅读和使用。

    • ¥42.7 ¥89 折扣:4.8折
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