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    • 让数字说话:审计,就这么简单
    •   ( 1130 条评论 )
    • 孙含晖 王苏颖 阎歌 /2023-07-01/ 机械工业出版社
    • 审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事让我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有自己透彻的理解和独到的看法。 如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。 如果你只打算看看热闹,可以快速把这本书翻完,只要你能将里面讲的那些故事及其表达的想法理解并记住,这本书你也就看了个七七八八。 当然,你也可以把它当做一本工具书,在审计工作的时候,可以随时拿出来查一下每个科目要做哪些审计步骤,基本上也可以把要做的科目的审计工作完成。

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    • 数字的真相:审计与尽调那些事儿
    •   ( 67 条评论 )
    • 道道导 /2024-07-11/ 中国铁道出版社
    • 作者以第一人称的视角,会计师事务所及私募基金管理公司(PE)为背景,用悬疑故事的叙述方式介绍了审计与尽调的真实故事。故事通过追踪审计尽调中的各种蛛丝马迹,抽丝剥茧、顺藤摸瓜进而发现真相。这些蛛丝马迹主要包括:财务报表数字的异常、出纳年纪过大的不合理、财务人员盖章时奇怪的走动、地产项目公司墙壁被人泼油漆的恐怖等。涉及的会计审计投资专业知识有:收入、应收账款、存货监盘、银行询证函、评估、收购合并、收购上市公司交易方案设计、商誉、少数股东权益、减值测试、内控测试、表外负债、舞弊理论、政府补助、特许经营权、集团审计、合并报表审计、审计报告意见等,覆盖面较广,且每个故事结尾处都给出了相应的专业知识点拨。书中作者与财务部人员、会计师事务所合伙人、上市公司高管、银行、PE高管等的沟通,无不在

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    • 内部控制审计实务指南
    •   ( 275 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 施莹华 /2024-01-01/ 人民邮电出版社
    • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了

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    • 内部审计工作法
    •   ( 6634 条评论 )
    • 谭丽丽 罗志国 /2017-02-14/ 机械工业出版社
    • 本书由著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通,以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁,更希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。

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    • 绩效审计实务指南
    •   ( 129 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 武战伟 /2024-03-01/ 人民邮电出版社
    • 绩效审计作为现代内部审计的重要标志和组成部分,日益受到组织管理层、监管方及其他利益相关方的重视,成为审计机构开展的主要业务类型之一。而对于如何做好绩效审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部绩效审计实务指南。 本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后,详细论述了部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了绩效审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视绩效审计工作,全面掌握绩效审计实战技巧。 本书适合审计行政机关、内部审

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    • 爱上统计学(第二版)
    •   ( 6226 条评论 )
    • (美)萨尔金德 /2011-01-01/ 重庆大学出版社
    • 你想要做一个社会科学方面的实证性调查并进行数据分析,可是却遇到下面这一大堆的问题: 怎么寻找和表述一个好的研究假设? 数据该什么收集和整理,才能一眼看去就能知道一些起码的信息? 选择什么样的分析方法才能从样本中推断出代表总体的信息? 应该使用哪一种类型的检验来保证研究假设是成立的? 调查的时候,什么样的问题是有效的、可靠的,才能够提供你想要的信息? 可以或者应该使用哪一种软件来分析你的研究问题?以前没有学过也没有用过该怎么办? 这一大堆的问题,不知道该从什么地方入手解决啊!要一次又一次地跑图书馆吗?要一遍又一遍地请教老师和同学吗?要一本又一本地翻那些充满复杂数学公式和符号的大大小小的书吗?有没有一次就轻松搞定的便捷方法呢? 来看看《爱上统计学》吧,即使它不能100%地解决你所有的问题,但

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    • 深度财务分析报告案例示范
    •   ( 96 条评论 )
    • 本书编委会 /2023-10-08/ 地震出版社
    • 科学地进行财务分析,编写高质量的财务分析报告,是财务专业人士核心竞争力的集中体现。本书在介绍了财务分析的基础知识,财务分析的常用方法与工具之后,选取8家具有行业代表性的上市公司,进行了系统全面的财务分析,最终形成1篇高质量的财务分析报告。在内容上,理论系统全面,逻辑完整清晰;在语言上,讲解深入浅出,内容图文并茂;在形式上,案例全面翔实,借鉴价值较高。对于具有财务分析需求的财务工作者而言,本书提供了财务分析的基本思路、常用框架以及可供参考的范本,可以帮助以上专业人士迅速掌握财务分析的要领,并指导其撰写财务分析报告;对于企业的管理层而言,本书提供的财务分析方法和案例能够满足管理者及时发现并解决潜在的管理问题,抓住企业运营发展的最佳契机,避免决策失误;对于企业的股东和债权人等利益

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    • 统计学入门很简单 看得懂的极简统计学
    •   ( 4325 条评论 )
    • [日]涌井良幸涌井贞美 /2019-09-01/ 人民邮电出版社
    • 《统计学入门很简单 看得懂的极简统计学》围绕搜集数据、分析数据以及得出统计结论这一主线,全面、系统地讲解了有关统计学的基础知识。 《统计学入门很简单 看得懂的极简统计学》内容涉及统计原理、基本方法及发展应用,以及参数估计、假设检验、线性回归、实际应用等几个方面的有关知识;还讲解了Excel中几种常见的统计指标的计算方法,作为内容补充和完善。 《统计学入门很简单 看得懂的极简统计学》文字简洁明晰,讲解简单易懂,注重结合实例介绍理论知识,不拘泥于繁杂的运算,深入浅出,从名词概念到原理方法,内容连贯,方便掌握,适合统计学初学者、对统计学感兴趣的读者以及想要学习运用统计知识的调研者使用。

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    • 内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
    •   ( 93 条评论 )
    • [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 /2024-01-02/ 机械工业出版社
    • 内容简介这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施,让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。阅读本书,你将有以下收获:?掌握内部审计的基本理论和方法。?深入理解内部审计转型变革趋势和要求。?学习如何规划内部审计数字化转型的战略、举措和实施路径。?打造前沿、敏捷和开放的内部审计数字化能力。?掌握大数据审计和人工智能审计的核心方法。?实操公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务。

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    • (读)《中华人民共和国审计法》释义与典型案例分析
    •   ( 154 条评论 )
    • 翟继光姜文新 /2022-12-02/ 立信会计出版社
    • 全书分为十一章,章为总则,介绍立法历程与立法目的、审计监督的范围、审计工作报告与审计独立。第二章为审计机关和审计人员,介绍审计署与地方各级审计机关的设立、审计领导体制与派出机构的设立、审计经费的预算保证与审计队伍建设、审计人员的素质与审计中立性、审计保密与审计人员的法律保护。第三章为审计机关职责,介绍对预决算的审计监督与审计结果报告、对中央银行和事业组织的审计监督、对国有企业和建设项目的审计监督、对国有资产和国际项目的审计监督、对政策落实的审计监督与专项审计调查、审计事项范围与其他审计监督、报告风险隐患与审计管辖范围、对内部审计和社会审计的监督。第四章为审计机关权限,介绍资料获取权与政务信息系统的使用、审计检查权与审计调查权、制止违法行为权与审计建议权、公布审计结果权与提

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    • 企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
    •   ( 24 条评论 )
    • 本书编委会 /2023-12-01/ 地震出版社
    • 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和财经院校的审计、财会专业师生参考阅读。

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    • IT审计
    •   ( 20 条评论 )
    • 林杰 /2024-07-29/ 同济大学出版社
    • 针对IT审计学习和实践的需求,本书在全面系统地介绍IT审计基本概念、目标的基础上,提出了IT审计三维框架,即审计目标、审计内容和审计管理;并对信息系统运行环境、网络、应用系统和信息系统开发与管理、管理组织和准则体系等多个方面的审计内容展开了分析。本书用以指导IT审计人员全面理解和把握IT审计的思想、技术和方法,以支持IT审计工作的正确开展;从宏观角度介绍了IT审计概念的演变及其必要性、审计特点等相关基础理论;从微观角度详细阐述了IT审计三维框架在IT审计流程的指导作用,并针对不同运行环境中各审计对象的概念和特点,介绍了不同目标的升级方法和步骤。本书既可供IT审计相关专业的高校学生学习使用,亦可供对IT审计感兴趣的大众阅读。

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    • EXCEL带你玩转财务职场
    •   ( 5313 条评论 )
    • 刘洋 著,领读文化 出品 /2017-09-01/ 北京时代华文书局
    • 《EXCEL带你玩转财务职场》是一本从财务角度结合Excel技术设计的财务职场实战工具书。全书根据财务工作中常见的八大场景分为八个部分,包括:懂得设计表格,让你效率提高10倍;与财务ERP系统对接;1分钟轻松核对、筛选数据;瞬间完成海量数据统计分析工作;财务职场精粹函数全掌握;轻松搞定财务报告合并;数据视觉化呈现;决策支持、管理者驾驶舱及自动分析报告。

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    • (读)审计漫行三十年
    •   ( 170 条评论 )
    • 顾文贤 /2022-11-07/ 立信会计出版社
    • 本书共有六篇。篇为作者对行业历史的回顾和行业发展前景的论述。第二篇和第三篇是写作者对会计准则和审计准则专业规则的一些解读和论述。第三篇是作者在三十多年工作中遇到的一些实际工作实务和具体案例的分析和解读。第五、第六篇是作者在工作之余,对专业的思考和回眸,同时对专业与生活的关系进行自我的解读,也为所有的读者对注册会计师这个行业,提供了一种认知的思路。在全书三十几篇文章里,话题、案例来自于实际工作,但文章表达的并不仅仅是具体项目的经验总结,而是有很多理性的思考。在书有大量篇幅书写了注册会计师执业逻辑的实践性的分析解读,有实际工作的困惑难点,又有社会经济发展阶段性不足的分析和解剖,还有对发展前景的预判。

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    • 企业会计分录实务全书:业务分析、分录编制、案例详解
    •   ( 16 条评论 )
    • /2023-07-01/ 地震出版社
    • 编制会计分录,是学好会计的关键环节。本书专为会计专业人士尽快掌握企业会计准则的要求,并结合实务运用大量案例分析而编写。本书框架体系整齐完备、案例契合经济发展现状、讲解深入清晰,是会计专业人士掌握新企业会计准则下经济业务处理的系统化读物。本书既可以作为会计专业人士的案头可用工具书,也是会计从业人员用来解决日常实务工作中的各种疑难与困惑问题的参考读物。

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    • 审计与内控管理工作手册
    •   ( 105 条评论 )
    • 车彐娟 /2023-09-01/ 人民邮电出版社
    • 本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。 本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。

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    • 审计学(首)(第二版)
    •   ( 113 条评论 )
    • 袁小勇王茂林 /2021-09-21/ 首都经济贸易大学出版社
    • 本书以注册会计师审计为主线,阐述了审计的基本原理与方法。在写作过程中,对于审计原理的论述,我们尽量做到通俗易懂,对于审计方法与实务的介绍,务求针对性强。因此,本书既可以作为大学本科教材,也可作为审计理论与实务工作者的重要参考书目。本书版获得2019年北京高等学校优质本科教材课件的荣誉, 审计学 课程获得2020年*课程思政示范课程的荣誉。在此激励下,在第二版的修订中,作者根据高等教育事业的发展现实,突出了课程思政的内容,介绍与审计有关的思政小故事、经典案例等内容。在体例结构上,全书各章中除正文外,还包括 本章小结 、 本章关键语汇 、 思政小课堂 思考与练习题 ,更易于教师教学和学生的学习使用。

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    • 国有企业经济责任审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 10 条评论 )
    • 于维严赵志新 /2022-05-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济的不断发展,国有企业领导发挥的作用越来越大,对企业领导的经济责任审计随即成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入了迷茫,没有思路,本书则可以作为审计人员开展经济责任审计的行动指南。本书作者拥有十余年国有企业经济责任审计工作经验。书中根据相关政策的规定,按照国有企业常见业务,详细阐述了国有企业经济责任审计各业务模块的审计目标、审计依据、审计内容、审计程序及审计思路。与此同时,作者以深入浅出的方式介绍了国有企业经济责任审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,帮助读者充分透视国有企业经济责任审计,掌握国有企业经济责任审计实战技

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    • 数字化审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 22 条评论 )
    • 程广华 /2021-09-01/ 人民邮电出版社
    • 在大数据、人工智能时代,审计部门只有顺势而为,做好数字化转型,推进数字化审计,才能更好地发挥审计风险预警和价值增值的作用。做好数字化审计不仅是审计人员安身立命的技能,更是审计人员进行风险探索、价值创造的基础。《数字化审计实务指南》由具有十余年数字化审计实践的行业人员倾情打造。本书在写作过程中采取了循序渐进、逐步深入的思路,坚持问题导向、应用至上、解决痛点的目标,重视对过程的阐述。全书分为数字化审计概述,业务、思维、思路,数字化审计技术与工具,数据是数字化审计之基,数字化审计应用案例,数字化审计的展望与探索六个部分,由26章构成。作者以深入浅出的方式介绍了数字化审计的思路与实操方法,辅以案例解析,带领读者透视数字化审计,掌握数字化审计实战技巧。本书适合想了解数字化审计的人,尤其

    • ¥55 ¥110 折扣:5折
    • 行政事业单位审计常见问题200案例 第2版 中国市场出版社
    •   ( 36 条评论 )
    • 许太谊 /2022-01-01/ 中国市场出版社
    • 本书包括11个方面,200个案例,具体包括贯彻落实国家重大政策措施方面、预算决算方面、资金管理方面、资产管理方面、政府采购方面、项目管理方面、费用支出方面、审计监督方面、会计基础方面、内部控制方面以及其他方面。考虑到费用支出方面问题较多,对这部分案例又进行了进一步细分,分为出国经费问题、公务用车运行及购置费问题、公务接待问题、会议费问题、培训费问题、差旅费问题、津贴补贴问题、其他费用问题等8个类别。这些案例取自各类审计和财务检查实际工作,我们进行了必要的技术处理,仅为分析问题而使用,敬请读者不要对号入座。每个问题简要介绍了案情,列示了问题的认定依据以及处理意见,对有争议的问题,设置了争议与探讨,提出了笔者的意见,对一些问题进行了必要的讨论。 本书可作为行政事业单位财会人员、审计等政府

    • ¥43.6 ¥78 折扣:5.6折
    • 合规审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 30 条评论 )
    • 唐鹏展 /2022-11-01/ 人民邮电出版社
    • 在企业的日常管理中,违法违规行为防不胜防。违法违规行为的发生不仅会影响企业的正常运营,甚至会给企业造成严重的经济损失。合规审计的重要性日益凸显。合规审计涉及企业经营的方方面面,审计人员不仅需要熟悉国家相关法规、企业的制度,还需要利用好可用的审计技巧和外部资源。 本书由具有十多年审计实务经验的一线审计人士倾情打造,书中在阐述合规审计相关概念的基础上,详细地介绍了合规审计证据收集与分析、法规关注领域合规审计、经营重点环节合规审计、重点人员合规审计、合规审计沟通技巧、审计报告编写及汇报技巧等方面的知识。作者以深入浅出的方式介绍了合规审计的思路与实操方法,还提供了在工作实践中梳理总结的大量的制度、流程、表单和模板等,可以帮助读者快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。 本书适

    • ¥44.5 ¥89 折扣:5折
    • 应用统计学(第三版)
    •   ( 148 条评论 )
    • 马立平 /2019-04-03/ 首都经济贸易大学出版社
    • 本书是 经济与管理专业研究生及高年级本科生通选教材 系列中的一本,是为本科生和非统计专业研究生学习统计学的基本原理和应用知识而编写的,偏重于统计学的应用及实例。作者系首都经济贸易大学统计学院教授,统计学专业博士生导师,北京市市属市管高校中青年骨干教师、教学名师。

    • ¥22.5 ¥45 折扣:5折
    • 审计案例分析(第二版)
    •   ( 187 条评论 )
    • 李春玲 邵军 /2019-12-15/ 首都经济贸易大学出版社
    • 本书为案例类实务指导性教材。教材以注册会计师的审计实务为指针,以客户筛选、客户评估、审计方案拟定、审计业务实施、风险控制、报告出具为流程,以案例形式对相关的重点和难点问题进行来梳理,是一本事务性和理论性兼具的案例教材。可以说,本书非常接地气,是一本很好的审计实务参考书。

    • ¥19 ¥38 折扣:5折
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