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    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社【正版可开发票】
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    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

    • ¥29 ¥129 折扣:2.2折
    • 审计实务 陈建松,徐匡平 高等教育出版社【正版可开发票】
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    • 陈建松,徐匡平 /2021-09-01/ 高等教育出版社
    • 本书是“十三五”职业教育国家规划教材,是高等职业教育财务会计专业系列教材之一。 本书共有九个项目,包括认知审计职业、接受审计业务委托、编制审计计划、评估与应对审计风险、销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计、生产与存货循环的审计、货币资金的审计、完成审计工作与出具审计报告。本书系统介绍了审计的基本理论、基本方法和基本操作。各项目均由职业能力目标、典型工作任务、任务引例、知识准备与业务操作、引例解析、项目小结、项目习题与实训等组成。 本书适合作为高等职业院校财务会计类专业教材,也可作为社会相关人员培训用书。

    • ¥7 ¥49.37 折扣:1.4折
    • 小企业会计 国家税务总局教材编写组 编 中国税务出版社【正版可开发票】
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    • 国家税务总局教材编写组 编 /2012-05-01/ 中国税务出版社
    • 《小企业会计/全国税务系统干部培训系列教材·基础培训系列》从关注税务人员感受出发,在每个涉税会计问题后面,都列明“涉税规定”、“涉税提示”,涉税例题后面列有“税务处理”,通过多形式、全方位的提醒,着力营造一个在熟悉环境里认识陌生人的效果。 《小企业会计/全国税务系统干部培训系列教材·基础培训系列》有两个突出特点:一是贴近税收实际,站在税务人员角度观察、应用、审核会计数据,并从中汲取有效的涉税信息;二是注重会计与税法的融合,让每笔涉税会计信息都能体现税务处理结果。

    • ¥4 ¥19.37 折扣:2.1折
    • 小艾上班记1:真账实操教你学会计 陈艳红 清华大学出版社【正版可开发票】
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    • 陈艳红 /2019-01-01/ 清华大学出版社
    • 《小艾上班记1:真账实操教你学会计》记录了企业从工商注册、建账到全盘账务处理的全过程,同时也记载了一个会计成长的全过程。主人公小艾在初入会计职场时,有幸遇到经验丰富的万老师,也遇到了风趣睿智的杜老师。在他们的帮助下,小艾收获的不单是会计经验,更是一种会计智慧,昔日枯燥无味的会计理论也变得生动有趣,让人回味无穷,思量许久。 本次再版以我国当前现行的法律法规及会计准则为基础进行修订,同时,书中增加了作者对于职场、情感的更多感悟,为刚毕业踏上工作岗位的新人提供了更多的真实情境和真账演练,引导读者发现会计之美,丰富会计人生。

    • ¥103 ¥213 折扣:4.8折
    • 审计学原理 李凤鸣 主编 复旦大学出版社【正版可开发票】
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    • 李凤鸣 主编 /2011-02-01/ 复旦大学出版社
    • 《审计学原理(第5版普通高等教育十一五规划教材)》由李凤鸣主编,以国家审计为主线,同时兼顾内部审计与注册会计师审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将最一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对“审计职业道德与法律责任”的关注、对“风险基础审计”理解的深入、对“企业内部控制”的应用等,这些都在本书中得到了反映。 本版以《审计法实施条例》、《企业内部控制基本规范》等条例、规范为修订依据,强化了原书“质量高、有特色,能满足不同类型高校本科教学实施需要”(评审语)特色,更加体现出外审计的发展变化,体现现代审计法规与准则精神,具有更强的科学性和适用性。适合经济管理类审计、会计专业本科使用,以及审计从业人员自学、培训和资格考试的需要。

    • ¥11 ¥29.37 折扣:3.7折
    • 中国内部审计准则:阐释与应用 张红英,陈东 著 立信会计出版社【正版可开发票】
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    • 张红英,陈东 著 /2007-11-01/ 立信会计出版社
    • 《中部审计准则:阐释与应用(第2版)》是依照中部审计协会颁布的内部审计准则,并结合我部审计工作实际,精心编写的。该书以中部审计准则为主线,依据中部审计准则体系,将每一个审计准则作为一章,较系统地阐述了各项内部审计准则的制定目的和准则的主要内容。《中部审计准则:阐释与应用(第2版)》具有新颖性、实用性、国际性的特点,可作为内部审计组织和人员理解、运用内部审计准则的参考用书,也可作为大专院校内部审计教学用书以及相关研究人员的参考用书。

    • ¥106 ¥219 折扣:4.8折
    • 小艾上班记1:真账实操教你学会计 陈艳红 清华大学出版社【正版可开发票】
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    • 陈艳红 /2019-01-01/ 清华大学出版社
    • 《小艾上班记1:真账实操教你学会计》记录了企业从工商注册、建账到全盘账务处理的全过程,同时也记载了一个会计成长的全过程。主人公小艾在初入会计职场时,有幸遇到经验丰富的万老师,也遇到了风趣睿智的杜老师。在他们的帮助下,小艾收获的不单是会计经验,更是一种会计智慧,昔日枯燥无味的会计理论也变得生动有趣,让人回味无穷,思量许久。 本次再版以我国当前现行的法律法规及会计准则为基础进行修订,同时,书中增加了作者对于职场、情感的更多感悟,为刚毕业踏上工作岗位的新人提供了更多的真实情境和真账演练,引导读者发现会计之美,丰富会计人生。

    • ¥103 ¥213 折扣:4.8折
    • 记账凭证填制与审核 许宝良 编 高等教育出版社【正版可开发票】
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    • 许宝良 编 /2016-09-01/ 高等教育出版社
    • 《记账凭证填制与审核/会计专业课程改革成果教材》是浙江省中等职业教育会计专业课程改革成果教材,是按照浙江省教育厅颁布的《浙江省中等职业学校会计专业教学指导方案和课程标准》编写而成的。《记账凭证填制与审核/会计专业课程改革成果教材》紧扣会计工作实际,强调会计职业能力的培养,着重介绍企业会计工作中常见经济业务处理的相关知识、技能和工作方法。全书由经营资金的筹集、固定资产的购建、无形资产的形成、材料商品的入库、材料商品的发出、非流动资产的消耗、职工薪酬的列支、期间费用的发生、各项税费的计算、营业收入的确认、营业外收支的产生、利润的形成与分配、借款的归还及减资13个模块组成。每个模块包括若干个工作任务,每个任务又由若干个活动组成,每个活动按“活动描述一业务流程一操作依据一工作步骤一技术支

    • ¥38 ¥83 折扣:4.6折
    • 审计程序 (美)乔治亚迪斯 著 中信出版社【正版可开发票】
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    • (美)乔治亚迪斯 著 /2004-01-01/ 中信出版社
    • 本书的主要目的是指导审计从业人员如何进行非公众持股商业企业的高效高质的审计工作。全书没有深奥难懂的术语,而是用易于读者阅读和理解的方式论述了审计的流程、方法和日常的审计管理,指出了审计领域中潜在的问题、风险和欺诈行为。 全书共22章,包括以下内容: ? 审计约定前期准备和审计计划 ? 审计策略和所有的审计方法 ? 审计风险和审计重要性 ? 审计抽样 ? 内部控制及控制风险评估 ? 分析性程序 ? 特殊审计领域内的潜在错误和舞弊 ? 所有主要的审计领域:现金、投资和金融衍生产品、应收账款、存货、固定资产、其他资产、应 付账款、实际费用、债务、所得税、权益以及经营 ? 工作表文件的要求 ? 财务会计及报告披露事项 ? 在审计各个不同阶段的一般审计程序 ? 审计报告 本书附带一张光盘,内含各种清单、调查表、

    • ¥61 ¥133.37 折扣:4.6折
    • 会计学原理 谢获宝,陈冬 编 湖北人民出版社【正版可开发票】
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    • 谢获宝,陈冬 编 /2020-01-01/ 湖北人民出版社
    • 本书为大学会计学专业课教材,根据近期新《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》的相关规定和学术界取得的近期新研究成果,同时大量参考和借鉴靠前财务报告准则的内容编写,力求使本书反映新思想、新规则、新方法和新趋势。全书分十四章,具体为总论,会计账户与复式账户,资产的核算,负债与所有者权益的核算,收入、费用与利润的核算,账户分类,会计凭证,会计账簿,财产清查,会计报表,会计循环与会计核算形式,会计报表分析,会计规范,现代会计的发展与展望。每个章节包括学习目标、正文、内容小结、关键名词解释、思考题、练习题和案例。

    • ¥12 ¥43.37 折扣:2.8折
    • 审计委员会的理论与运作 乔春华,蒋苏娅 中国时代经济出版社【正版可开发票】
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    • 乔春华,蒋苏娅 /2007-07-01/ 中国时代经济出版社
    • 本书介绍了国际上的审计委员会的运作情况,总结了我国建立和发展审计委员会的经验,很好地体现了理论、法规与实际的结合,专业知识与综合知识的结合,历史与现实的结合。另外,本书在审计委员会的理论基础、性质、目的等方面部有创新,有很强的操作性。阅读本书,能助您成为的审计委员会成员。 本书构筑了审计委员会的理论框架。本书认为,审计委员会的理论框架由“委托代理理论”、“公司治理理论”和“组织理论”构成;对目前流行的审计委员会理论进行了匡正;分析了我国审计委员会的运作,对审计委员会章程、审计委员会开会(次数、人员、内容、形式)、审计委员会报告(应向董事会、股东会、证监会报告)、审计委员会自我评价等都提出了建议。 本书可作为上市公司审计委员会成员及董事会、高管人员研习用书,也可供证监人员

    • ¥11 ¥137.37 折扣:0.8折
    • 初级会计学 李会太 清华大学出版社【正版可开发票】
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    • 李会太 /2010-11-01/ 清华大学出版社
    • 本书体现了的会计准则,是大学本科财会类专业、经济管理类各专业的专业基础课教材,也是大学生学习会计学的入门教材。本书原理讲解清晰明白,会计名词术语解释透彻,同一名词术语提供多种称谓,还提供了相应的专业英语词汇。每章附有实用的课后习题,并提供教学课件等辅助资源,给学生和老师提供了很大方便。 全书以我国普遍公认的初级会计学(会计学原理、会计学基础、基础会计学)知识为核心内容,以我国最常见、最通俗的会计基础知识体系为基本结构,简单明了、通俗易懂,是方便学习的会计基础知识教材。

    • ¥20 ¥47.37 折扣:4.2折
    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社【正版可开发票】
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    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

    • ¥39 ¥141 折扣:2.8折
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