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    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 4 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥30.45 ¥35 折扣:8.7折
    • 审计理论与实务考点 真题 预测全攻略
    •   ( 294 条评论 )
    • 欧阳华生 /2018-04-01/ 中国经济出版社
    • 《审计理论与实务考点 真题 预测全攻略》为2018年全国审计专业技术资格考试(初级、中级)辅导用书。全书由三篇组成,*篇为学习方法及应试技巧,教材内容体系、命题与重点分析、学习方法和应试技巧提示;第二篇为分章考点、真题及易错题分析,梳理各章节内容的考试重点,并结合考试真题和易错题进行分析;第三篇为考前模拟冲刺试卷,以各章节考试重点为基础,结合历年考试情况,为考生提供两套模拟冲刺试卷和近年考试真题,作为考前模拟训练。

    • ¥32.3 ¥49.8 折扣:6.5折
    • 2014年高级审计师考试教材金融理论研究(沿用2013年版)
    •   ( 41 条评论 )
    • 王国刚 主编 /2012-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 金融是现代经济的核心。在中国经济改革和经济发展过程中,金融问题的重要性日渐突出。它的状况如何,不仅直接影响着众多企业运行和百姓家庭,更是影响着中国宏观经济走势,而且随着中国国际竞争力的提高,还会对全球经济的未来走向产生深远影响。鉴此,学 J金融知识,把握中国金融改革和金融发展的动向,了解全球金融变化趋势,对每个经济理论工作者和实务工作者来说,都是十分重要的。 在审计詈的指导和布置下,我们于2001年组织编写了《金融理论研究》一书,以满足审计署培养高层次审计人员的需要。2005年,在深化改革和加入世贸组织的背景下, 中国的金融状况和金融环境都有了很大改变,我们对《金融理论研究》一书进行了全面系统的修改,以满足新条件下培养高层次审计人员的需要。如今又是7年过去了,情形有了新的、更大的

    • ¥40 ¥40 折扣:10折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.86 ¥40 折扣:7折
    • 2014年高级审计师资格考试复习指南(修订版)
    •   ( 166 条评论 )
    • 审计署考试中心 编 /2014-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 根据《2014年高级审计师资格考试大纲》的变化和2013年《高级审计师资格考试复习指南》的使用情况,审计署考试中心组织有关专家对复习指南进行了必要的审校和修订。此次修订主要是根据十八大和中央经济工作会议文件精神,以及新颁布的《事业单位会计制度》《事业单位会计准则》等规章制度,对社会主义市场经济、财政、金融、财务会计和财务管理部分内容进行调整和补充。此外,本指南还收录了《2014年高级审计师资格考试大纲》和2013年高级审计师资格考试试题与答案要点。

    • ¥46.2 ¥50 折扣:9.2折
    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 0 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥30.45 ¥35 折扣:8.7折
    • 2008全国审计专业技术资格考试答疑精选与试题精炼(初、中级):审计理论与实务
    •   ( 7 条评论 )
    • 张京经晓静 主编 /2008-05-01/ 华中科技大学出版社
    • 为便于应考人员更好地学习、掌握审计专业技术相关知识,提高复习效果,本书作者依据《审计专业技术资格考试大纲》和《审计专业技术资格考试辅导教材》,编写了本书。 本书根据考试大纲的具体内容分为以下几部分:宏观经济学基础,企业财务管理,企业财务会诗、法律,审计理论与方法,企业财务审计。本辅导书紧密围绕大纲和教材,特设“本章内容框架”“考点精讲”“同步练习题”和“自测模拟题"等项目,供广大考生学习。

    • ¥27.9 ¥32 折扣:8.7折
    • 审计判断学
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    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.06 ¥40 折扣:6.8折
    • 2013全国审计专业技术资格考试辅导用书
    •   ( 434 条评论 )
    • 欧阳华生 /2013-05-01/ 中国经济出版社
    • 《审计专业相关知识考点?真题?预测全攻略》为2013年全国审计专业技术资格考试(初级、中级)辅导用书。全书由三篇组成,篇为学习方法及应试技巧,教材内容体系、命题与重点分析、学习方法和应试技巧提示;第二篇为分章考点、真题及易错题分析,梳理各章节内容的考试重点,并结合考试真题和易错题进行分析;第三篇为考前模拟冲刺试卷,以各章节考试重点为基础,结合历年考试情况,为考生提供三套模拟冲刺试卷,作为考前模拟训练。

    • ¥29.9 ¥46 折扣:6.5折
    • 审计判断学
    •   ( 3 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥26.86 ¥40 折扣:6.7折
    • 2013全国审计专业技术资格考试辅导用书
    •   ( 420 条评论 )
    • 欧阳华生主编 /2013-05-01/ 中国经济出版社
    • 《审计理论与实务考点?真题?预测全攻略》为2013年全国审计专业技术资格考试(初级、中级)辅导用书。全书由三篇组成,篇为学习方法及应试技巧,教材内容体系、命题与重点分析、学习方法和应试技巧提示;第二篇为分章考点、真题及易错题分析,梳理各章节内容的考试重点,并结合考试真题和易错题进行分析;第三篇为考前模拟冲刺试卷,以各章节考试重点为基础,结合历年考试情况,为考生提供三套模拟冲刺试卷,作为考前模拟训练。

    • ¥24.7 ¥38 折扣:6.5折
    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 1 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥30.45 ¥35 折扣:8.7折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.86 ¥40 折扣:7折
    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 2 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥29.75 ¥35 折扣:8.5折
    • 审计判断学
    •   ( 2 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.08 ¥40 折扣:6.8折
    • (中级)(2011)审计专业相关知识——全国审计专业技术资格考试答题精选与选题精练
    •   ( 134 条评论 )
    • 张京 主编 /2011-07-01/ 立信会计出版社
    • 《审计专业相关知识(2011全国审计专业技术资格考试答题精选与试题精练中级)》编者张京根据审计专业技术资格考试的特点,广泛地收集了相关学科的资料,同时认真总结了多年的教学经验,系统整理了广大学员在学习过程中提出的各种典型问题及专家的解答分析。本书由“宏观经济学”、“财务管理”、“企业财务会计”、“法律法规”、“跨章节综合练习题”以及“综合模拟试题”六部分组成,每部分又分为内容导航、考点精讲、典型答疑和考点精练四部分。希望本书能够成为广大考生复习过程中的得力助手。

    • ¥27 ¥36 折扣:7.5折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.12 ¥40 折扣:6.8折
    • 审计判断学
    •   ( 1 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.06 ¥40 折扣:6.8折
    • 2014年高级审计师考试教材财务会计和财务管理研究(沿用2013年版)
    •   ( 46 条评论 )
    • 余恕莲 等主编 /2010-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书的内容体系按照从理论至实务的层次递进,其中:财务会计部分和第二章着重介绍我国企业会计准则体系概况、财务会计信息质量特征、财务会计要素及其确认与计量、会计准则的国际趋同等;第三至第七章介绍了长期股权投资、企业合并与合并财务报表,所得税、租赁和薪酬会计,政府及非营利组织会计等财务会计专题。财务管理部分第八章基础理论主要是从财务管理环境、财务管理假设、财务管理目标三个方面系统阐述了财务管理的理论结构:第九章至第十五章介绍了全面预算管理体系与实施、业绩评价的方法与应用、价值评估的理论与模型、企业并购财务问题、企业集团财务问题、企业破产清算财务问题和非营利组织财务等财务管理专题。 通过本书的学习,希望读者能进一步拓宽财务会计和财务管理的理论知识,能以较高的境界和较宽的眼界去看

    • ¥31 ¥31 折扣:10折
    • 审计判断学
    •   ( 5 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.8 ¥40 折扣:7折
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