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    • 让数字说话:审计,就这么简单
    •   ( 1130 条评论 )
    • 孙含晖 王苏颖 阎歌 /2023-07-01/ 机械工业出版社
    • 审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事让我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有自己透彻的理解和独到的看法。 如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。 如果你只打算看看热闹,可以快速把这本书翻完,只要你能将里面讲的那些故事及其表达的想法理解并记住,这本书你也就看了个七七八八。 当然,你也可以把它当做一本工具书,在审计工作的时候,可以随时拿出来查一下每个科目要做哪些审计步骤,基本上也可以把要做的科目的审计工作完成。

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    • 数字的真相:审计与尽调那些事儿
    •   ( 67 条评论 )
    • 道道导 /2024-07-11/ 中国铁道出版社
    • 作者以第一人称的视角,会计师事务所及私募基金管理公司(PE)为背景,用悬疑故事的叙述方式介绍了审计与尽调的真实故事。故事通过追踪审计尽调中的各种蛛丝马迹,抽丝剥茧、顺藤摸瓜进而发现真相。这些蛛丝马迹主要包括:财务报表数字的异常、出纳年纪过大的不合理、财务人员盖章时奇怪的走动、地产项目公司墙壁被人泼油漆的恐怖等。涉及的会计审计投资专业知识有:收入、应收账款、存货监盘、银行询证函、评估、收购合并、收购上市公司交易方案设计、商誉、少数股东权益、减值测试、内控测试、表外负债、舞弊理论、政府补助、特许经营权、集团审计、合并报表审计、审计报告意见等,覆盖面较广,且每个故事结尾处都给出了相应的专业知识点拨。书中作者与财务部人员、会计师事务所合伙人、上市公司高管、银行、PE高管等的沟通,无不在

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    • 内部控制审计实务指南
    •   ( 275 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 施莹华 /2024-01-01/ 人民邮电出版社
    • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了

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    • 内部审计工作法
    •   ( 6634 条评论 )
    • 谭丽丽 罗志国 /2017-02-14/ 机械工业出版社
    • 本书由著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通,以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁,更希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。

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    • 绩效审计实务指南
    •   ( 129 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 武战伟 /2024-03-01/ 人民邮电出版社
    • 绩效审计作为现代内部审计的重要标志和组成部分,日益受到组织管理层、监管方及其他利益相关方的重视,成为审计机构开展的主要业务类型之一。而对于如何做好绩效审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部绩效审计实务指南。 本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后,详细论述了部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了绩效审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视绩效审计工作,全面掌握绩效审计实战技巧。 本书适合审计行政机关、内部审

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    • 深度财务分析报告案例示范
    •   ( 96 条评论 )
    • 本书编委会 /2023-10-08/ 地震出版社
    • 科学地进行财务分析,编写高质量的财务分析报告,是财务专业人士核心竞争力的集中体现。本书在介绍了财务分析的基础知识,财务分析的常用方法与工具之后,选取8家具有行业代表性的上市公司,进行了系统全面的财务分析,最终形成1篇高质量的财务分析报告。在内容上,理论系统全面,逻辑完整清晰;在语言上,讲解深入浅出,内容图文并茂;在形式上,案例全面翔实,借鉴价值较高。对于具有财务分析需求的财务工作者而言,本书提供了财务分析的基本思路、常用框架以及可供参考的范本,可以帮助以上专业人士迅速掌握财务分析的要领,并指导其撰写财务分析报告;对于企业的管理层而言,本书提供的财务分析方法和案例能够满足管理者及时发现并解决潜在的管理问题,抓住企业运营发展的最佳契机,避免决策失误;对于企业的股东和债权人等利益

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    • (读)《中华人民共和国审计法》释义与典型案例分析
    •   ( 154 条评论 )
    • 翟继光姜文新 /2022-12-02/ 立信会计出版社
    • 全书分为十一章,章为总则,介绍立法历程与立法目的、审计监督的范围、审计工作报告与审计独立。第二章为审计机关和审计人员,介绍审计署与地方各级审计机关的设立、审计领导体制与派出机构的设立、审计经费的预算保证与审计队伍建设、审计人员的素质与审计中立性、审计保密与审计人员的法律保护。第三章为审计机关职责,介绍对预决算的审计监督与审计结果报告、对中央银行和事业组织的审计监督、对国有企业和建设项目的审计监督、对国有资产和国际项目的审计监督、对政策落实的审计监督与专项审计调查、审计事项范围与其他审计监督、报告风险隐患与审计管辖范围、对内部审计和社会审计的监督。第四章为审计机关权限,介绍资料获取权与政务信息系统的使用、审计检查权与审计调查权、制止违法行为权与审计建议权、公布审计结果权与提

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    • 企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
    •   ( 24 条评论 )
    • 本书编委会 /2023-12-01/ 地震出版社
    • 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和财经院校的审计、财会专业师生参考阅读。

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    • (读)审计漫行三十年
    •   ( 170 条评论 )
    • 顾文贤 /2022-11-07/ 立信会计出版社
    • 本书共有六篇。篇为作者对行业历史的回顾和行业发展前景的论述。第二篇和第三篇是写作者对会计准则和审计准则专业规则的一些解读和论述。第三篇是作者在三十多年工作中遇到的一些实际工作实务和具体案例的分析和解读。第五、第六篇是作者在工作之余,对专业的思考和回眸,同时对专业与生活的关系进行自我的解读,也为所有的读者对注册会计师这个行业,提供了一种认知的思路。在全书三十几篇文章里,话题、案例来自于实际工作,但文章表达的并不仅仅是具体项目的经验总结,而是有很多理性的思考。在书有大量篇幅书写了注册会计师执业逻辑的实践性的分析解读,有实际工作的困惑难点,又有社会经济发展阶段性不足的分析和解剖,还有对发展前景的预判。

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    • 审计与内控管理工作手册
    •   ( 105 条评论 )
    • 车彐娟 /2023-09-01/ 人民邮电出版社
    • 本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。 本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。

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    • 国有企业经济责任审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 10 条评论 )
    • 于维严赵志新 /2022-05-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济的不断发展,国有企业领导发挥的作用越来越大,对企业领导的经济责任审计随即成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入了迷茫,没有思路,本书则可以作为审计人员开展经济责任审计的行动指南。本书作者拥有十余年国有企业经济责任审计工作经验。书中根据相关政策的规定,按照国有企业常见业务,详细阐述了国有企业经济责任审计各业务模块的审计目标、审计依据、审计内容、审计程序及审计思路。与此同时,作者以深入浅出的方式介绍了国有企业经济责任审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,帮助读者充分透视国有企业经济责任审计,掌握国有企业经济责任审计实战技

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    • 行政事业单位审计常见问题200案例 第2版 中国市场出版社
    •   ( 36 条评论 )
    • 许太谊 /2022-01-01/ 中国市场出版社
    • 本书包括11个方面,200个案例,具体包括贯彻落实国家重大政策措施方面、预算决算方面、资金管理方面、资产管理方面、政府采购方面、项目管理方面、费用支出方面、审计监督方面、会计基础方面、内部控制方面以及其他方面。考虑到费用支出方面问题较多,对这部分案例又进行了进一步细分,分为出国经费问题、公务用车运行及购置费问题、公务接待问题、会议费问题、培训费问题、差旅费问题、津贴补贴问题、其他费用问题等8个类别。这些案例取自各类审计和财务检查实际工作,我们进行了必要的技术处理,仅为分析问题而使用,敬请读者不要对号入座。每个问题简要介绍了案情,列示了问题的认定依据以及处理意见,对有争议的问题,设置了争议与探讨,提出了笔者的意见,对一些问题进行了必要的讨论。 本书可作为行政事业单位财会人员、审计等政府

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    • 合规审计实务指南 人民邮电出版社
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    • 唐鹏展 /2022-11-01/ 人民邮电出版社
    • 在企业的日常管理中,违法违规行为防不胜防。违法违规行为的发生不仅会影响企业的正常运营,甚至会给企业造成严重的经济损失。合规审计的重要性日益凸显。合规审计涉及企业经营的方方面面,审计人员不仅需要熟悉国家相关法规、企业的制度,还需要利用好可用的审计技巧和外部资源。 本书由具有十多年审计实务经验的一线审计人士倾情打造,书中在阐述合规审计相关概念的基础上,详细地介绍了合规审计证据收集与分析、法规关注领域合规审计、经营重点环节合规审计、重点人员合规审计、合规审计沟通技巧、审计报告编写及汇报技巧等方面的知识。作者以深入浅出的方式介绍了合规审计的思路与实操方法,还提供了在工作实践中梳理总结的大量的制度、流程、表单和模板等,可以帮助读者快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。 本书适

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    • 中国特色社会主义国家审计理论研究:国家治理审计论(第五卷)
    •   ( 15 条评论 )
    • 蔡春李江涛唐凯桃等 /2023-09-08/ 立信会计出版社
    • 本书是国家审计理论的分领域国家治理审计的研究成果。国家审计与国家治理有天然的联系,国家审计关乎国家治理的成败与成效,国家审计与国家治理在诸多方面具有重要联系,本书是中国特色社会主义国家审计理论研究的一个部分,旨在探索构建中国特色社会主义国家审计理论体系,为推动国家审计理论创新发展提供新的思考和经验。《中国特色社会主义国家审计理论研究:国家治理审计论》探讨国家审计服务国家治理的机理、路径及实现方式。

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    • 财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
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    • 王雁飞王新星 编著 /2024-10-01/ 化学工业出版社
    • 《一本书读懂内部审计:要点 实务 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计知识进行了系统解读,并辅以案例参考。本书旨在为读者提供一个全面、深入的内部审计知识体系,让读者能够清晰地理解内部审计的基本原理、方法和实践应用;并通过丰富的案例,帮助读者将理论知识转化为实际操作能力。

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    • 大数据分析指南
    •   ( 58 条评论 )
    • 朱晓峰 王忠军 张卫 等 /2021-10-01/ 南京大学出版社
    • 《大数据分析指南》是数据科学领域为数不多的理论与实践相结合的基础性、实用型专业图书,它通过详细剖析大数据分析的基础理论和企业实际案例,全景展现了大数据分析各个阶段的基础知识、相关方法、关键技术和实用工具。全书全面、系统的讲解了大数据分析的基础理论、体系架构、关键技术、各个关键环节(采集与存储、数据清洗、数据挖掘、数据可视化);在理论知识讲解的基础上,通过6个不同行业不同主题的大数据分析企业实战案例,帮助读者通过大数据分析工具,熟练掌握大数据分析的工具和方法,深刻领会大数据分析的原理和思路。 大数据分析 是当今科技行业受欢迎的流行语之一,也是各领域人士极为关注的话题。飞速发展的中国,同样将大数据作为国家战略,企业实践不断涌现。

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    • 内部审计工作法(精)
    •   ( 16 条评论 )
    • 编者:谭丽丽//罗志国 /2017-01-01/ 机械工业
    • 本书由的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通,以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁, 希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。

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    • 云南省审计机关企业审计典型案例汇编
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    • /2023-07-01/ 云南科技
    • 本书围绕国资国企监督管理、改革发展和审计监督的需要,根据国有企业资产负债损益审计、国有企业改革审计、国有资本投资运营和监管审计、境外投资和境外国有资产审计等不同类型,对近年省属企业审计资料和成果开展梳理分析与系统研究,按国资监管、布局优化和结构调整、现代企业制度、市场化经营机制、经营管理、财务管理、投融资管理等重点领域归类,提炼总结近年全国及云南省审计机关开展国有企业 审计发现问题、主要法律法规依据和具体案例,形成以问题为导向的审计案例库,对外可警示交流,对审计机关和省属企业内部可参考学习。

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    • 如何抽样/社会科学研究方法系列丛书
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    • (美)爱德华·布莱尔//约翰尼·布莱尔|责编:汤慧芸//谢旋|译... /2022-01-01/ 中国人民大学
    • 《如何抽样》是为希望了解抽样的概念和实践方法的学生和社会科学研究者而编写的实用手册,读者不需要经过 统计培训就可以通过这本书了解抽样。书中通过清晰的语言来呈现抽样的概念、方法和过程,并用真实的例子来说明。本书不仅介绍抽样技术,还会告诉读者使用这些技术的时机和方法。书中覆盖了当今时代与抽样调查有关的广泛话题,提供了结合现实的丰富案例,涵盖了现代调查抽样的基础,并探讨了调查环境中的新变化。同时,本书也仔细地列出了研究人员在抽样过程中可能遇到的潜在问题并给出了解决问题的操作指南。

    • ¥34.4 ¥69 折扣:5折
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