内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严
本书严格根据中级职称考试考纲编写,在充分考虑考生的学习与思维习惯后,将考纲要求掌握的考点进行重新整理与提炼,在注重知识点讲解的同时兼顾应试性。本书共分为三大模块:(1)轻装上阵:章前框架式导航,帮助考生章章学习有思路、更轻松;(2)考点速递:考点逐一精讲,独创特色模块 通关文牒-很好懂 通关文牒-很会考 通关文牒-速提分 ,帮助考生掌握基础,直击得分点;(3)考点加油站:通过思维导图帮助考生回顾重要考点,掌握知识逻辑架构,考前查漏补缺。