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    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 4 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥30.45 ¥35 折扣:8.7折
    • 审计判断学
    •   ( 2 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.09 ¥40 折扣:6.8折
    • 【年末清仓】2010年审计专业技术资格考试考点精解与练习——审计理论与实务(中级)
    •   ( 49 条评论 )
    • 李洁 主编 /2010-06-01/ 中国经济出版社
    • 2010年全国审计专业技术资格考试日趋临近,为了更好地帮助广大考生在较短时间内掌握考试的重点和难点,迅速提高应试能力和答题技巧,我们根据目前审计专业技术资格考试的特点和要求,以考试大纲和教材为蓝本,以考试重点和难点为主线,精心策划和编写了这套考试辅导教材。 本辅导教材共两册,《审计专业相关知识》按照考纲的要求分别介绍了作为审计专业从业人员应具备的基本法律、会计、财务管理和宏观经济运行四方面的基本知识和基本理论;《审计理论与实务》分两部分,部分介绍了审计专业的基本知识和基本理论问题,第二部分以企业财务审计为蓝本,介绍了财务报表审计中几个主要业务循环的审计方法和审计操作要求。 书中每章内容由三部分构成:部分是本章考点,主要是结合考纲和历年审计专业技术资格考试的考题对本年度考点进

    • ¥26.5 ¥28 折扣:9.5折
    • 2014年高级审计师考试教材金融理论研究(沿用2013年版)
    •   ( 41 条评论 )
    • 王国刚 主编 /2012-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 金融是现代经济的核心。在中国经济改革和经济发展过程中,金融问题的重要性日渐突出。它的状况如何,不仅直接影响着众多企业运行和百姓家庭,更是影响着中国宏观经济走势,而且随着中国国际竞争力的提高,还会对全球经济的未来走向产生深远影响。鉴此,学 J金融知识,把握中国金融改革和金融发展的动向,了解全球金融变化趋势,对每个经济理论工作者和实务工作者来说,都是十分重要的。 在审计詈的指导和布置下,我们于2001年组织编写了《金融理论研究》一书,以满足审计署培养高层次审计人员的需要。2005年,在深化改革和加入世贸组织的背景下, 中国的金融状况和金融环境都有了很大改变,我们对《金融理论研究》一书进行了全面系统的修改,以满足新条件下培养高层次审计人员的需要。如今又是7年过去了,情形有了新的、更大的

    • ¥40 ¥40 折扣:10折
    • 审计专业技术资格考试真题汇析与模拟(中级)
    •   ( 259 条评论 )
    • 曹静韬 主编 /2010-11-01/ 中国人民大学出版社
    • 全国审计专业技术资格考试制度于1992年建立,包括初级资格与中级(审计师)资格考试。考试科目均为“与审计专业相关的综合知识”和“审计理论与实务”,分上、下午分别进行。双科成绩均达到60分(含)以上为合格,可获得“初级资格”或“审计师资格”。 时至今日,考生人数不断增多。鉴于考生在职考试,工作繁忙、时间零散的特点,编者根据《审计专业技术资格考试大纲》的要求,并结合近几年审计专业技术资格考试的题目类型编写而成本书。 本书具有以下几个特点:. 上篇历年真题汇析。提供覆盖所有考点的历年考试真题。对每道真题都给出详尽而准确的解析,分析选择正确答案的理由以及不选择错误答案的原因,使答题错误的考生能很好地理解答错的原因,以便考生掌握解题思路和答题技巧。 下篇模拟试卷。全方位模拟考试真题,严

    • ¥28.4 ¥36 折扣:7.9折
    • 2014年高级审计师资格考试复习指南(修订版)
    •   ( 166 条评论 )
    • 审计署考试中心 编 /2014-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 根据《2014年高级审计师资格考试大纲》的变化和2013年《高级审计师资格考试复习指南》的使用情况,审计署考试中心组织有关专家对复习指南进行了必要的审校和修订。此次修订主要是根据十八大和中央经济工作会议文件精神,以及新颁布的《事业单位会计制度》《事业单位会计准则》等规章制度,对社会主义市场经济、财政、金融、财务会计和财务管理部分内容进行调整和补充。此外,本指南还收录了《2014年高级审计师资格考试大纲》和2013年高级审计师资格考试试题与答案要点。

    • ¥44.3 ¥50 折扣:8.9折
    • (中级)(2011)审计专业相关知识——全国审计专业技术资格考试答题精选与选题精练
    •   ( 134 条评论 )
    • 张京 主编 /2011-07-01/ 立信会计出版社
    • 《审计专业相关知识(2011全国审计专业技术资格考试答题精选与试题精练中级)》编者张京根据审计专业技术资格考试的特点,广泛地收集了相关学科的资料,同时认真总结了多年的教学经验,系统整理了广大学员在学习过程中提出的各种典型问题及专家的解答分析。本书由“宏观经济学”、“财务管理”、“企业财务会计”、“法律法规”、“跨章节综合练习题”以及“综合模拟试题”六部分组成,每部分又分为内容导航、考点精讲、典型答疑和考点精练四部分。希望本书能够成为广大考生复习过程中的得力助手。

    • ¥27 ¥36 折扣:7.5折
    • 审计判断学
    •   ( 5 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.1 ¥40 折扣:6.8折
    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 2 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥29.75 ¥35 折扣:8.5折
    • 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 国际内部审计专业实务框架精要解读
    •   ( 798 条评论 )
    • 中审网校 /2019-07-01/ 中国财政经济出版社一
    • 《国际内部审计专业实务框架》(International Professional Practice Framework,简称IPPF)是一部权威性的国际内部审计专业标准,是国际现代内部审计经验的结晶,它在内部审计活动中具有普遍的指导意义。内容包括内部审计的使命、强制性指南和推荐性指南。深刻体会《框架》的精髓是通过国际注册内部审计师(CIA)考试的关键。强制性指南由《内部审计实务的核心原则》、 《内部审计定义》、《职业道德规范》和《国际内部审计专业实务标准》共同构成。这类指南对于内部审计行业是强制性的,遵守强制性指南是内部审计师和内部审计部门履行职责的基本要求。推荐性指南包括执行指南和补充指南。推荐性指南是为满足强制性指南的要求提供一系列适用的解决方案,主要阐述了内部审计的工作方式、方法、需要考虑的因素,但不会涉及具体的程序和流程。它是IIA认可

    • ¥31.5 ¥35 折扣:9折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.86 ¥40 折扣:7折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.86 ¥40 折扣:7折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.26 ¥40 折扣:6.8折
    • 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
    •   ( 1 条评论 )
    • 编者:中审网校 /2019-05-01/ 中国财经
    • 《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。

    • ¥30.45 ¥35 折扣:8.7折
    • 审计判断学
    •   ( 0 条评论 )
    • 李敬 /2018-03-01/ 立信会计
    • 本书尝试构建该学科的理论体系,系统阐述审计判断学的结构、原理和运用,内容主要涉及:审计判断学概述、审计判断主体要求及提升、审计判断基本原理、审计判断运用原理、现代审计判断发展,以及审计判断活动实践经验总结(判断案例穿插在每个重要论述环节)。

    • ¥27.26 ¥40 折扣:6.8折
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