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    • 行政事业单位审计常见问题200案例(第二版)
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    • 许太谊 /2022-01-01/ 中国市场出版社
    • ★ 全面修订审计和财务检查实际工作11个方面200个具体案例 ★ 案例介绍 问题认定 处理意见 争议探讨 延伸阅读 以案说法 以案明纪 ■贯彻落实国家重大政策方面 ■预算决算方面 ■资金管理方面 ■资产管理方面 ■政府采购方面 ■项目管理方面 ■费用支出方面 ■审计监督方面 ■会计基础方面 ■内部控制方面

    • ¥54.6 ¥78 折扣:7折
    • 合规审计实务指南
    •   ( 775 条评论 )
    • 唐鹏展 /2022-11-01/ 人民邮电出版社
    • 在企业的日常管理中,违法违规行为防不胜防。违法违规行为的发生不仅会影响企业的正常运营,甚至会给企业造成严重的经济损失。合规审计的重要性日益凸显。合规审计涉及企业经营的方方面面,审计人员不仅需要熟悉国家相关法规、企业的制度,还需要利用好可用的审计技巧和外部资源。 本书由具有十多年审计实务经验的一线审计人士倾情打造,书中在阐述合规审计相关概念的基础上,详细地介绍了合规审计证据收集与分析、法规关注领域合规审计、经营重点环节合规审计、重点人员合规审计、合规审计沟通技巧、审计报告编写及汇报技巧等方面的知识。作者以深入浅出的方式介绍了合规审计的思路与实操方法,还提供了在工作实践中梳理总结的大量的制度、流程、表单和模板等,可以帮助读者快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。 本书适合

    • ¥70.3 ¥89 折扣:7.9折
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    •   ( 362 条评论 )
    • 李春节徐荣华葛绍丰 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 本书可作为企

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    • 风险导向内部审计实务指南
    •   ( 1088 条评论 )
    • 付淑威 /2022-10-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实现增值,是内部审计人员要思考和面对的问题。 本书由具有二十多年审计实务经验的一线审计专业人士倾情打造,书中深入浅出地介绍了内部审计的发展机遇和风险导向内部审计的思维模式;同时还详细介绍了在年度内部审计计划制订阶段、内部审计项目准备阶段、内部审计实施阶段、内部审计报告及整改阶段,如何以风险为导向制订计划、进行审前调查、发现问题、进行审计沟通,如何形成有价值的审计

    • ¥55.1 ¥69.8 折扣:7.9折
    • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    •   ( 350 条评论 )
    • 周平荣欣 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习进阶的审计知识及方法,让内部审计为企业增值,从而提高内部审计在企业中的重要性,让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。

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    • 审计简史(会计经典学术名著)
    •   ( 553 条评论 )
    • 德里克·马修斯 /2020-04-14/ 中国人民大学出版社
    • 近年来,财务舞弊和审计丑闻屡见不鲜,会计行业的公信力备受质疑,这一切都促使人们努力寻找提升注册会计师行业价值的可行路径。 本书通过梳理审计技术和审计程序的发展历程,提供了一个新颖的研究视角,有助于深入了解审计丑闻频发的原因以及现行注册会计师审计制度的弊端,形成了较具说服力的研究发现,这些贡献使得本书成为一部发人深省的佳作。 (1)基于审计程序发展演变的史料和案例,生动地剖析了注册会计师审计的主观性,揭示了注册会计师审计陷入困局的根本原因,对流行的审计理论主张进行了辩证分析。 (2)通过实务调研、访谈等方式,收集了注册会计师行业的诸多一手实践素材,刻画了注册会计师审计实践的真实状况,为学术论证提供了扎实的证据基础。 (3)对审计的理论进行了颠覆性的重构,特别适合业界人士用于刷新审计知

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    • 审计的逻辑
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    • 李洪 /2021-12-01/ 经济科学出版社
    • 注册会计师是市场经济的“看门人”,但近年来财务造假频现,审计失败时有发生,这既有执业环境的问题,也有审计技术问题。从注册会计师的执业行为看,审计实质上是一个不断“选择”的过程,包括选择客户、选择项目团队、选择审计样本、选择审计方法、选择审计证据、选择审计结论等。审计选择贯穿于整个审计流程,审计的逻辑就在于基于不同的样本、风险、程序、方法等,如何做出选择,以达到审计目标,实现审计对会计行为的再监督。本书总结作者多年审计经验,审计理论与实务相结合,着眼于挖掘审计规律,创新审计方法论,对注册会计师及会计师事务所提高审计质量具有重要参考价值。

    • ¥88.1 ¥128 折扣:6.9折
    • 内部审计实务操作从入门到实战
    •   ( 353 条评论 )
    • 惠增强 /2022-05-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工作的落实情况进行审计监察。 加强企业内部审计是企业改善管理、防范风险的有效途径,有助于管理者有效地发现企业管理中的薄弱环节,对企业经济目标的实现、经济效益的提高具有十分重要的意义。《内部审计实务操作从入门到实战》共分为3篇:第1篇是理论基础,通过介绍内部审计的发展历史逐步引入内部审计的准则体系和基本理论;第2篇是审计实践,按审计流程介绍了内部审计实务操作方法;第3篇是案例示范,通过实务案例让读者了解在内部审计的实际操作中可能

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    • 大数据分析指南
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    • 朱晓峰 王忠军 张卫 等 /2021-10-01/ 南京大学出版社
    • 《大数据分析指南》是数据科学领域为数不多的理论与实践相结合的基础性、实用型专业图书,它通过详细剖析大数据分析的基础理论和企业实际案例,全景展现了大数据分析各个阶段的基础知识、相关方法、关键技术和实用工具。全书全面、系统的讲解了大数据分析的基础理论、体系架构、关键技术、各个关键环节(采集与存储、数据清洗、数据挖掘、数据可视化);在理论知识讲解的基础上,通过6个不同行业不同主题的大数据分析企业实战案例,帮助读者通过大数据分析工具,熟练掌握大数据分析的工具和方法,深刻领会大数据分析的原理和思路。 大数据分析 是当今科技行业受欢迎的流行语之一,也是各领域人士极为关注的话题。飞速发展的中国,同样将大数据作为国家战略,企业实践不断涌现。

    • ¥53.04 ¥78 折扣:6.8折
    • 统计学:在经济和管理中的应用(第10版)(经济科学译丛)
    •   ( 776 条评论 )
    • 杰拉德·凯勒 /2019-04-18/ 中国人民大学出版社
    • 《统计学:在经济和管理中的应用》(第10版)全面地介绍了统计概念以及统计方法在实际生活中的应用。与其他看重数理推导的统计学书籍不同,这本全球*畅销的管理统计学书籍强调商业统计在实践中的应用,希望通过实例教会学生如何选择正确的统计方法来分析实际问题。第10版的特点在于:首先,使用了大量包含数据的例子、习题和案例来说明统计方法,能够被市场部经理、金融分析师、会计师、经济学家、运营经理和其他工作人员所使用,很多例子和习题中使用的数据都是来自现实世界的较大数据集;其次,加强了本书的应用特色,即教会学生如何选择正确的统计方法;*后,还会介绍一些统计概念以更好地介绍统计结果。

    • ¥103.1 ¥158 折扣:6.5折
    • 建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
    •   ( 494 条评论 )
    • 修德军杨俊平李志远 /2022-01-01/ 中国市场出版社
    • ★ 涵盖建筑施工企业内部控制与财务管理 15 个 方面 ★ ★ 梳理综合建筑施工企业全套 155 个 可落地制度范本 ★ ■公司治理与组织机构 ■战略发展与投资管理 ■人力资源管理 ■社会责任与应急管理 ■法律与合同管理 ■内部控制与风险管理 ■采购管理 ■资产管理 ■研究与创新管理 ■预算与财务管理 ■资金与担保管理 ■业绩考核与评价管理 ■信息与沟通 ■审计与监察 ■运营管理

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    • 财务精英都是工具控:用Python高效完成审计工作
    •   ( 22 条评论 )
    • 甘德东 /2024-10-01/ 中国铁道出版社
    • 主要介绍了通过Python和Excel VBA提高审计工作效率的思路和方法。内容注重实战,全面介绍了信息化审计所面临的各类问题。行文轻松幽默,以实际工作案例为引导,以一个老朋友话家常的形式,与读者分享。内容包括:审计工作与Python和Excel VBA的总体联系,Python和Excel VBA的基本用法,以及如何在实际工作中如何用这两种工具处理问题。本书适合审计行业从业者、数据分析企业经营者,还可作为大数据培训班学员作为培训辅导教材使用。

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    • 领导干部统计知识问答(第2版) 《领导干部统计知识问答》编写组 编
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    • 无 /2021-02-01/ 中国统计出版社
    • 为适应新时代新要求,满足领导干部学习掌握统计知识的需要, 国家统计局在2018年出版的《领导干部统计知识问答》基础上对该书内容进行修订。全书共分9个部分,选取146个重点问题,对统计职能、统计指标、统计标准、统计调查、统计监测、统计分析、统计监督、国际统计合作、常用统计术语进行了详细解读和说明。希望本书对各级领导干部知统计用统计,不断提高决策和管理的能力和水平有所裨益和帮助。

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    • 政府统计导论 高敏雪 著
    •   ( 1 条评论 )
    • 高敏雪 /2024-12-01/ 经济科学出版社
    • 本书系统研究了政府统计的内容体系、组织体系、对象与分类体系、基础信息及其数据来源、调查体系与业务流程、数据加工及综合指标生成、法制化、能力建设与效率评估等问题,有助于完善政府统计的相关理论,深化对政府统计的认识,可为政府统计工作提供理论和方法论指导,服务于政府统计高级人才的培养,具有较大的学术价值和现实意义。介绍了什么是政府统计——基本性质、发展及现状,政府统计的内容覆盖范围,政府统计的组织体系,第政府统计的对象与分类体系,政府统计的数据来源与基础信息等。

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