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    • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南
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    • 中审网校 主编 /2010-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的考生

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    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)2014版
    •   ( 560 条评论 )
    • 中审网校 著作 /2014-07-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路: 《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(三)内部审计知识要素》,其基本内容为: *章:介绍公司的治理原则和企业道德相关的内容。 第二章:介绍与风险管理相关的知识,包括风险管理的技术和如何运用风险框架。 第三章:介绍组织结构和企业经营过程中涉及的相关知识。 第四章:介绍沟通的知识,包括具体定义和利益相关者的关系。 第五章:介绍组织战略管理和领导管理的相关知识和原则。

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