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    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社【正版保证】
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    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

    • ¥29 ¥129 折扣:2.2折
    • 财务会计 (美)韦安特,(美)基索,(美)金梅尔 著,王竹泉 等译 机械工业出版社,【正版可开发票】
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    • (美)韦安特,(美)基索,(美)金梅尔 著,王竹泉 等译 /2009-01-01/ 机械工业出版社
    • 本书是财务会计领域的“”教科书,其的特点是理论联系实际,内容详略得当,素材贴近现实,是首次学习财务会计人员的理想用书。 本书共15章,主要介绍了会计程序,会计循环,商业会计,存货,内部控制和现金,固定资产及无形资产,负债,公司对股票交易、股利和留存收益的会计处理,投资,现金流量表,会计准则等方面的内容。书中有很多旨在强化学生学习兴趣和学习效果的公司案例和举例,章末配有大量习题。 本书可以作为经济管理类专业学生的财务会计教材,还可以供相关从业人员工作参考。

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    • 策划·运营·推广·管理 江美亮 著 化学工业出版社【正版书】
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    • 江美亮 著 /2020-06-01/ 化学工业出版社
    • 《民宿客栈怎样做——策划 运营 推广 管理》一书对于民宿客栈从开店策划到运营、推广的方方面面进行了详细的解读。 民宿客栈策划:民宿客栈的认知;市场调研;投资分析;项目定位;规划设计;开业筹备。 民宿客栈运营:搭建团队;合理定价;完善服务;保障安全;控制成本。 民宿客栈推广:品牌推广;自媒体平台推广;线上平台推广;文案推广;KOL推广。 民宿客栈加盟:加盟的基本认知;选择加盟品牌;考察加盟项目;评估加盟费用;签订加盟合同;识别加盟陷阱。 本书图文并茂,穿插大量的实战案例,内容涵盖了民宿客栈开店策划、运营、推广的方方面面,实用性非常强,可供创业投资及民宿客栈的管理者、从业人员,以及新入职的大中专学生,有志于从事民宿客栈管理的人士学习参考。

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    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)实施内部审计业务
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    • 中审网校 编 /2011-05-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内权威的审计培训网站中审网校织编写: 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合*的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。 本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。 《实施内部审计业务》为其中第二册。 《实施内部审计业务》收录第3-6章的内容。

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    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(一)2014版
    •   ( 699 条评论 )
    • 中审网校 著作 /2014-07-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路: 《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(―)内部审计基础》,其基本内容为: *章:介绍内部审计的相关概念和《国际内部审计专业实务框架》的基本内容。 第二章:介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。 第三章:介绍内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。 附 录:模拟卷三套. 通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促

    • ¥21.5 ¥50 折扣:4.3折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)经营分析和信息技术
    •   ( 597 条评论 )
    • 中审网校 /2011-05-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内权威的审计培训网站中审网校织编写: 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合*的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。 本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。 《经营分析和信息技术》为其中第三册。 《经营分析和信息技术》收录第7-10章的内容。

    • ¥21.5 ¥50 折扣:4.3折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)2014版
    •   ( 560 条评论 )
    • 中审网校 著作 /2014-07-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路: 《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(三)内部审计知识要素》,其基本内容为: *章:介绍公司的治理原则和企业道德相关的内容。 第二章:介绍与风险管理相关的知识,包括风险管理的技术和如何运用风险框架。 第三章:介绍组织结构和企业经营过程中涉及的相关知识。 第四章:介绍沟通的知识,包括具体定义和利益相关者的关系。 第五章:介绍组织战略管理和领导管理的相关知识和原则。

    • ¥21.5 ¥50 折扣:4.3折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)2014版
    •   ( 609 条评论 )
    • 中审网校 著作 /2014-07-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路: 《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二)内部审计实务》,其基本内容为: *章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。 第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。 第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。 附 录:第二部分模拟卷两套。 通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促进作用.

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