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    • 国有企业经济责任审计实务指南
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    • 于维严赵志新 /2022-05-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济的不断发展,国有企业领导发挥的作用越来越大,对企业领导的经济责任审计随即成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入了迷茫,没有思路,本书则可以作为审计人员开展经济责任审计的行动指南。 《国有企业经济责任审计实务指南》作者拥有十余年国有企业经济责任审计工作经验。书中根据相关政策的规定,按照国有企业常见业务,详细阐述了国有企业经济责任审计各业务模块的审计目标、审计依据、审计内容、审计程序及审计思路。与此同时,作者以深入浅出的方式介绍了国有企业经济责任审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,帮助读者充分透视国有企业经济责任审计,

    • ¥49 ¥98 折扣:5折
    • 绩效审计实务指南
    •   ( 28 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 武战伟 /2024-03-01/ 人民邮电出版社
    • 绩效审计作为现代内部审计的重要标志和组成部分,日益受到组织管理层、监管方及其他利益相关方的重视,成为审计机构开展的主要业务类型之一。而对于如何做好绩效审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部绩效审计实务指南。 本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后,详细论述了部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了绩效审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视绩效审计工作,全面掌握绩效审计实战技巧。 本书适合审计行政机关、内部审计

    • ¥49.5 ¥99 折扣:5折
    • 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
    •   ( 293 条评论 )
    • 李春节徐荣华葛绍丰 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 本书可作为企

    • ¥54 ¥108 折扣:5折
    • 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
    •   ( 288 条评论 )
    • 周平荣欣 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习进阶的审计知识及方法,让内部审计为企业增值,从而提高内部审计在企业中的重要性,让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。

    • ¥54 ¥108 折扣:5折
    • 内部审计数字化转型:方法论与实践
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    • [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 /2024-01-01/ 机械工业
    • 内容简介这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。 4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施,让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。 阅读本书,你将有以下收获:?掌握内部审计的基本理论和方法。 ?深入理解内部审计转型变革趋势和要求。 ?学习如何规划内部审计数字化转型的战略、举措和实施路径。 ?打造前沿、敏捷和开放的内部审计数字化能力。 ?掌握大数据审计和人工智能审计的核心方法。 ?实操公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审

    • ¥49.75 ¥99 折扣:5折
    • Stata统计分析从入门到精通
    •   ( 34 条评论 )
    • 编者:杨维忠//张甜|责编:夏毓彦 /2022-05-01/ 清华大学
    • Stata是一种功能全面的统计分析软件包,具有易操作、运行速度快、功能强大的特点,主要针对经济、管理、医学、农学、教育、市场研究、社会调查等行业和领域,是大数据时代 为流行的计量软件之一。 全书内容共分17章。 、2章介绍Stata操作入门及数据处理基础知识、描述性统计与图形绘制基础。第3~5章介绍假设检验、方差分析、相关分析等基础分析方法。第6~10章通过相关案例介绍经典及放松各种假定条件的回归分析,包括基本线性回归分析、线性回归分析诊断与处理、非线性回归分析、因变量离散回归分析、因变量受限回归分析等应用。 1~16章以典型案例讲解主成分分析与因子分析、聚类分析、时间序列数据分析、面板数据分析、生存分析、多方程模型等高级分析方法。 7章介绍如何使用Stata进行高质量的综合性研究,讲解研究方案设计、调查问卷的

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    • 金融机构审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 3 条评论 )
    • 金融机构审计编审委员会 /2021-08-01/ 人民邮电出版社
    • 金融活动贯穿经济社会运行的各个方面,涉及金融机构、金融市场和金融活动参与者的各种行为,针对的也是层出不穷的金融创新,因此金融领域的审计需求往往呈现出范围较广、内容庞杂等特点,这也大大增加了审计工作的难度。本书旨在帮助金融机构审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。《金融机构审计实务指南》由多位审计行业内人士联袂打造,结合金融机构审计工作的现实问题和审计流程的主要节点及创新思路,从三大方面系统地介绍了公司治理审计、内部控制审计、风险管理审计、薪酬绩效审计、经济责任审计、信息科技外包业务审计、信息系统审计、舞弊审计、存款业务审计、表内信贷审计、同业业务审计、外汇业务审计、反洗钱审计、征信合规及信息安全审计、保险业金融机构审计、支付机构审计等。书中大量案例、技巧均来自作者多年的实

    • ¥55 ¥110 折扣:5折
    • 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
    •   ( 35 条评论 )
    • 郭长水纪新伟 /2022-09-01/ 人民邮电
    • 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。之后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。 《内部审计工作指南》内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的方方面面,通过对关键流程要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,以及对重要审计文书列举了可供复制的模板,让读者 易学到核心要点。 本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计

    • ¥52.9 ¥108 折扣:4.9折
    • Stata统计分析(社会科学应用指南新时代技术新未来)
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    • (挪威)穆罕默德·梅赫梅托//托尔·格奥尔格·雅各布森|责编:刘... /2021-07-01/ 清华大学
    • 本书基于社会学领域学生和学者的需求,将统计学的理论概念和详细的技术指导有机结合起来,通过众多来自社会学不同领域的有趣示例来呈现丰富的统计方法和模型,鼓励读者在了解理论的同时学习应用Stata软件来实现研究的目的。本书除了用5个章节渐进式地详细阐述线性回归模型之外,还进一步涵盖logistic回归、多层次分析、面板数据分析、探索性因子分析、结构方程模型和验证性因子分析等内容。本书通过配套网站提供各章配套的测试题、视频、数据集和Stata代码,方便读者学习并检查学习效果。 本书可作为社会学领域本科生或研究生定量研究课程的教材或参考书,也可作为想要学习应用Stata软件进行定量研究的社会学者的参考书。

    • ¥55.22 ¥118 折扣:4.7折
    • Stata统计分析(社会科学应用指南新时代技术新未来)
    •   ( 1 条评论 )
    • (挪威)穆罕默德·梅赫梅托//托尔·格奥尔格·雅各布森|责编:刘... /2021-07-01/ 清华大学
    • 本书基于社会学领域学生和学者的需求,将统计学的理论概念和详细的技术指导有机结合起来,通过众多来自社会学不同领域的有趣示例来呈现丰富的统计方法和模型,鼓励读者在了解理论的同时学习应用Stata软件来实现研究的目的。本书除了用5个章节渐进式地详细阐述线性回归模型之外,还进一步涵盖logistic回归、多层次分析、面板数据分析、探索性因子分析、结构方程模型和验证性因子分析等内容。本书通过配套网站提供各章配套的测试题、视频、数据集和Stata代码,方便读者学习并检查学习效果。 本书可作为社会学领域本科生或研究生定量研究课程的教材或参考书,也可作为想要学习应用Stata软件进行定量研究的社会学者的参考书。

    • ¥55.46 ¥118 折扣:4.7折
    • 数字化审计实务指南 人民邮电出版社
    •   ( 14 条评论 )
    • 程广华 /2021-09-01/ 人民邮电出版社
    • 在大数据、人工智能时代,审计部门只有顺势而为,做好数字化转型,推进数字化审计,才能更好地发挥审计风险预警和价值增值的作用。做好数字化审计不仅是审计人员安身立命的技能,更是审计人员进行风险探索、价值创造的基础。《数字化审计实务指南》由具有十余年数字化审计实践的行业人员倾情打造。本书在写作过程中采取了循序渐进、逐步深入的思路,坚持问题导向、应用至上、解决痛点的目标,重视对过程的阐述。全书分为数字化审计概述,业务、思维、思路,数字化审计技术与工具,数据是数字化审计之基,数字化审计应用案例,数字化审计的展望与探索六个部分,由26章构成。作者以深入浅出的方式介绍了数字化审计的思路与实操方法,辅以案例解析,带领读者透视数字化审计,掌握数字化审计实战技巧。本书适合想了解数字化审计的人,尤其

    • ¥55 ¥110 折扣:5折
    • 统计推断(面向工程和数据科学)/统计学精品译丛
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    • (美)皮埃尔·穆兰//温努高帕尔·V.韦拉沃尔利|责编:王春华|... /2023-01-01/ 机械工业
    • 本书对现代统计推断的基本概念进行了严谨而全面的阐述,对基本概念进行了清晰的阐述。具体内容包括:二项假设检验、多元假设检验、复合假设检验、信号检测、凸统计距离、假设检验的性能界限、假设检验的大偏差和误差指数、随机过程检测、贝叶斯参数估计、 似然估计、信号估计等。本书的一个显著特点是大量精心构造的例子,有助于读者理解和吸收这些概念。由于除了概率论,不需要任何特定领域的专门知识,所以这本书应该能够被广大读者广泛阅读。

    • ¥49.75 ¥99 折扣:5折
    • 会计学 原书第5版 (美)卡尔 S. 沃伦(Carl S.Warren) 机械工业出版社【正版.】
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    • (美)卡尔 S. 沃伦(Carl S.Warren) /2016-04-01/ 机械工业出版社
    • 书是为那些没有会计知识背景的读者学习会计学而编著的,全书概括论述了财务会计和管理会计中的一些基础知识和基本理论问题。全书的重点在于强调经理人、投资者或其他的公司股东应该如何使用公司财务报告,以便做出正确有效的经营决策。书中各章均安排了一些大公司的案例和“企业战略”模块,以作为论述的基础与起点,以便读者融会贯通,运用的会计理论来更好地指导丰富多彩的商务实践。

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    • 舞弊审计实务指南 人民邮电出版社
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    • 胡顺淙 /2021-10-01/ 人民邮电出版社
    • 在企业的经营管理中,往往存在着舞弊行为。舞弊行为的发生不仅会影响企业的正常运营,可能会给企业造成严重的经济损失,所以舞弊审计的重要性日益凸显。对于审计人员来说,要做好舞弊审计,除了要熟悉审计知识和会计知识,还需要掌握其他领域的知识和技巧,如证据学、心理学、博弈学、数据系统等。 《舞弊审计实务指南》由具有二十余年多行业审计实践、中国企业财务管理协会特约内控课程设计专业人士、跨国集团审计副总裁胡顺淙老师倾情打造。本书内容分为两大部分,其中前五章从总体上介绍了舞弊审计,包括企业舞弊概述、舞弊审计与流程审计的异同、舞弊防范与舞弊审计原则、舞弊审计中的证据要求、舞弊审计的流程;第六章到第十三章则具体阐述了舞弊审计思路和舞弊审计技巧,涵盖了文件审核、数据分析、报表审查、信息系统与电子痕迹

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