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    • 收费公路行业行政垄断的社会成本及治理机制 樊建强 著 经济管理出版社【正版】
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    • 樊建强 著 /2020-08-01/ 经济管理出版社
    • 全世界大约有70个国家存在收费公路,但是50%以上的收费公路在我国。大规模建设收费公路是我国特有的经济现象,也是公共财政难以适应经济发展的无奈之举。然而,由于垄断经营和监管制度不健全,现阶段许多地区的收费公路违背了“贷款修路,收费还贷”的初衷,在程度上制约了国民经济的快速发展,产生了较高的社会成本。在此背景下,研究收费公路行业行政垄断及其社会成本问题,并在此基础上探讨收费公路行业改革之路就显得尤为迫切。 《收费公路行业行政垄断的社会成本及治理机制》主要研究内容由八个部分组成,即公路基础设施的经济属性及供给理论、收费公路行业发展变迁及多维困境、收费公路行业行政垄断格局及社会成本、行政垄断下收费公路利益相关者博弈策略、国外收费公路行业变革模式及启示、收费公路行业改革模式的选择、特许

    • ¥26 ¥87 折扣:3折
    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社,【正版保证】
    •   ( 2 条评论 )
    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

    • ¥29 ¥129 折扣:2.2折
    • 产业集群与园区经济 刘小铁 著 经济日报出版社,【正版保证】
    •   ( 1 条评论 )
    • 刘小铁 著 /2015-01-01/ 经济日报出版社
    • 《产业集群与园区经济》,本书在收集和整理外有关产业集群研究成果的基础上,对产业集群的基本内涵、特征、发展机理、影响因素、评价指标、集群内企业间的竞争合作关系等问题进行了较为系统的研究,同时,对产业园区的基本理论、外产业园区的发展现状、发展模式等问题进行了较广泛的探讨,并结合我国产业集群发展的实践,较全面地提出了进一步加快产业集群发展的主要路径及措施。

    • ¥41 ¥199.37 折扣:2.1折
    • 2013-2014中国服装行业发展报告 刘嘉 著,中国服装协会 编,中国服装协会 译 中国纺织出版社【正版可开发票】
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    • 刘嘉 著,中国服装协会 编,中国服装协会 译 /2014-08-01/ 中国纺织出版社
    • 本书共分运行篇、报告篇、启示录篇、媒体热点篇和附件篇五部分。运行篇包括2013年中国服装行业经济运行分析、2013年服装市场发展运行情况、未来趋势分析、2012~2013年国际服装市场分析及2014年展望;报告篇汇集了中国服装行业资本市场、电子商务、品牌市场、配套产业和人力资源等方面的分析与报告;启示录篇和媒体热点篇对2013年行业热点问题进行了梳理和探讨;附件篇则收录了2013年中国服装产业经济数据、重要奖项、产业集群等内容,以备不同人士进行不同用途的查询。 本书旨在总结2013年中国服装行业发展状况、解析行业热点问题,力求全面总结梳理2013年中国服装行业发展特点并展望行业未来。本书在分析和预测的基础上提出观点和建议,以翔实的数据和一手的资料,为服装企业和相关业界人士提供具有指导性和性的参考依据。

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    • 农业区域发展学导论 唐华俊 罗其友 著 科学出版社,【正版保证】
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    • 唐华俊 罗其友 著 /2008-01-01/ 科学出版社
    • 本书初步构建了农业区域发展学的框架体系,包括上、中、下三篇。上篇系统阐述了农业区域发展学的基本概念、研究领域及农业区域形成与发展、区域分工与区域协调的相关基础理论;中篇探讨了农业区域划分与区域布局、区域资源评价与区域市场分析、区域农业及其关联产业发展战略与规划的相关研究方法;基于农业区域发展学研究的交叉学科性质,下篇着重阐述了中国区域农业的功能及其资源、环境基础和区域调控问题。 本书是区域发展、农业经济、资源环境领域具有开拓性、创新性的学术著作,既可供农业、经济、资源环境等相关领域的研究、教学和管理工作者参考,也可供相关专业研究生和高年级大学生使用。

    • ¥25 ¥119 折扣:2.1折
    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社【正版可开发票】
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    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

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