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    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社,【正版保证】
    •   ( 2 条评论 )
    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

    • ¥29 ¥129 折扣:2.2折
    • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南
    •   ( 2 条评论 )
    • 中审网校 主编 /2010-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的考生

    • ¥47.4 ¥60 折扣:7.9折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(一)
    •   ( 507 条评论 )
    • 中审网校 编 /2011-05-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内权威的审计培训网站中审网校织编写: 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合*的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。 本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。 《内部审计在治理风险和控制中的作用》为其中册。 《内部审计在治理风险和控制中的作用》收录第1-3章的内容。

    • ¥44 ¥50 折扣:8.8折
    • 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 审委员会著,企业内部审计 编 人民邮电出版社,【正版保证】
    •   ( 3 条评论 )
    • 审委员会著,企业内部审计 编 /2019-07-01/ 人民邮电出版社
    • 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。 《企业内部审计实务详解》严

    • ¥39 ¥141 折扣:2.8折
    • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南(第四版)
    •   ( 83 条评论 )
    • 中审网校 主编 /2011-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的

    • ¥48.9 ¥62 折扣:7.9折
    • (修订版)国际注册内部审计师CIA考试应试指南
    •   ( 50 条评论 )
    • 中审网校 主编 /2013-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的

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    • 【年末清仓】CIA考试指南·经营分析和信息技术(理论卷)(第3版)
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    • (美)瓦莱布哈内尼Vallabhaneni,S.R.) 著,林小驰李庭燎 等译 /2006-06-01/ 电子工业出版社
    • 注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。注册内部审计师称谓可以作为内部审计专家的标识。 《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;实施内部审计业务;经营分析和信息技术。该系列书可以帮助CIA考生准备复习考试,每一科书都和考试的每一科一一对应。每一科都全面地覆盖所涉及的理论,而且都附有大量的以往年度的CIA考题,每道考题都有答案和解答。本书的结构和主题能够*程度地同考试大纲密切配合,是CIA考生的用书。 本书的目标是提供*的综合性复习资料,帮助CIA考生成功准备该项考试。易于使用、理解、学习和应用,因为本书在写作上吸收了考生对科教体裁和格式的看法。涵盖所有已形成的理论和概念,同简

    • ¥45.8 ¥58 折扣:7.9折
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