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    • 小艾上班记真账实操教你学会计 陈艳红 清华大学出版社【正版保证】
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    • 陈艳红 /2019-01-01/ 清华大学出版社
    • 《小艾上班记1:真账实操教你学会计》记录了企业从工商注册、建账到全盘账务处理的全过程,同时也记载了一个会计成长的全过程。主人公小艾在初入会计职场时,有幸遇到经验丰富的万老师,也遇到了风趣睿智的杜老师。在他们的帮助下,小艾收获的不单是会计经验,更是一种会计智慧,昔日枯燥无味的会计理论也变得生动有趣,让人回味无穷,思量许久。本次再版以我国当前现行的法律法规及会计准则为基础进行修订,同时,书中增加了作者对于职场、情感的更多感悟,为刚毕业踏上工作岗位的新人提供了更多的真实情境和真账演练,引导读者发现会计之美,丰富会计人生。

    • ¥67 ¥141 折扣:4.8折
    • 初级会计学 李会太 清华大学出版社,【正版可开发票】
    •   ( 1 条评论 )
    • 李会太 /2010-11-01/ 清华大学出版社
    • 本书体现了的会计准则,是大学本科财会类专业、经济管理类各专业的专业基础课教材,也是大学生学习会计学的入门教材。本书原理讲解清晰明白,会计名词术语解释透彻,同一名词术语提供多种称谓,还提供了相应的专业英语词汇。每章附有实用的课后习题,并提供教学课件等辅助资源,给学生和老师提供了很大方便。 全书以我国普遍公认的初级会计学(会计学原理、会计学基础、基础会计学)知识为核心内容,以我国最常见、最通俗的会计基础知识体系为基本结构,简单明了、通俗易懂,是方便学习的会计基础知识教材。

    • ¥10 ¥47.37 折扣:2.1折
    • 会计学原理 谢获宝,陈冬 编 湖北人民出版社,【正版可开发票】
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    • 谢获宝,陈冬 编 /2020-01-01/ 湖北人民出版社
    • 本书为大学会计学专业课教材,根据近期新《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》的相关规定和学术界取得的近期新研究成果,同时大量参考和借鉴靠前财务报告准则的内容编写,力求使本书反映新思想、新规则、新方法和新趋势。全书分十四章,具体为总论,会计账户与复式账户,资产的核算,负债与所有者权益的核算,收入、费用与利润的核算,账户分类,会计凭证,会计账簿,财产清查,会计报表,会计循环与会计核算形式,会计报表分析,会计规范,现代会计的发展与展望。每个章节包括学习目标、正文、内容小结、关键名词解释、思考题、练习题和案例。

    • ¥20 ¥47 折扣:4.3折
    • Wiley CIA备考精要(2)经营分析和信息技术
    •   ( 65 条评论 )
    • (美)瓦莱布哈内尼 著,李媛媛 等译 /2010-10-01/ 电子工业出版社
    • Wiley CIA备考精要系列是Wiley CIA考试用书的精要版,是国际上权威的、知名的CIA考试用书,一直以来得到广大考生的认可。本书是第三科经营分析和信息技术,内容包括商业流程,财务会计与财务,管理会计,监管、法律和经济,信息技术。本书清晰、明确介绍了CIA考试的知识点,内容精练,便于携带,是考生了解考试要点、复习、考试前温习的重要学习资料。

    • ¥22.9 ¥29 折扣:7.9折
    • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南
    •   ( 2 条评论 )
    • 中审网校 主编 /2010-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的考生

    • ¥47.4 ¥60 折扣:7.9折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)实施内部审计业务
    •   ( 651 条评论 )
    • 中审网校 编 /2011-05-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内权威的审计培训网站中审网校织编写: 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合*的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。 本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。 《实施内部审计业务》为其中第二册。 《实施内部审计业务》收录第3-6章的内容。

    • ¥35 ¥50 折扣:7折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)2014版
    •   ( 609 条评论 )
    • 中审网校 著作 /2014-07-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路: 《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二)内部审计实务》,其基本内容为: *章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。 第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。 第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。 附 录:第二部分模拟卷两套。 通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促进作用.

    • ¥35 ¥50 折扣:7折
    • CIA考试指南经营分析和信息技术(习题解答卷)(第3版)
    •   ( 31 条评论 )
    • (美)瓦莱布哈内尼Vallabhaneni,S.R.) 著,林小驰 等译 /2006-06-01/ 电子工业出版社
    • 注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。注册内部审计师称谓可以作为内部审计专家的标识。 《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;实施内部审计业务;经营分析和信息技术。该系列书可以帮助CIA考生准备复习考试,每一科书都和考试的每一科一一对应。每一科都全面地覆盖所涉及的理论,而且都附有大量的以往年度的CIA考题,每道考题都有答案和解答。本书的结构和主题能够*程度地同考试大纲密切配合,是CIA考生的用书。 本书的目标是提供*的综合性复习资料,帮助CIA考生成功准备该项考试。易于使用、理解、学习和应用,因为本书在写作上吸收了考生对科教体裁和格式的看法。涵盖所有已形成的理论和概念,同简

    • ¥53.7 ¥68 折扣:7.9折
    • 2017年国际注册内部审计师(CIA)考试教材:国际内部审计专业实务框架精要解读:国际注册内部审计师CIA考试红皮书
    •   ( 1863 条评论 )
    • 中审网校 /2014-05-01/ 中国财政经济出版社一
    • 《国际内部审计专业实务框架》(以下简称《框架》)是国际公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务,还是国际注册内部审计师(CIA)考试都非常重要。然而《框架》条文拗口,阅读者普遍反映枯燥无味、晦涩难懂、难以理解和掌握。特别是CIA考生,渴望能够有对《框架》通俗易懂的解读,这便是编写本书的初衷。 本书由中国审计网(WWW.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握*的国际内部审计专业实务标准、方法及*实践。

    • ¥21 ¥30 折扣:7折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)2014版
    •   ( 560 条评论 )
    • 中审网校 著作 /2014-07-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据*考试大纲变化精心选题,并结合*的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得*有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路: 《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(三)内部审计知识要素》,其基本内容为: *章:介绍公司的治理原则和企业道德相关的内容。 第二章:介绍与风险管理相关的知识,包括风险管理的技术和如何运用风险框架。 第三章:介绍组织结构和企业经营过程中涉及的相关知识。 第四章:介绍沟通的知识,包括具体定义和利益相关者的关系。 第五章:介绍组织战略管理和领导管理的相关知识和原则。

    • ¥35 ¥50 折扣:7折
    • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南(第四版)
    •   ( 83 条评论 )
    • 中审网校 主编 /2011-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的

    • ¥48.9 ¥62 折扣:7.9折
    • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南(第四版)
    •   ( 43 条评论 )
    • 中审网校 主编 /2011-05-01/ 中国时代经济出版社出版发行处
    • 本书书共分10章,章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。 本书的主要读者对象为参加CIA考试的

    • ¥49.6 ¥62 折扣:8折
    • 国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(一)
    •   ( 507 条评论 )
    • 中审网校 编 /2011-05-01/ 广东经济出版社有限公司
    • 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》由中国审计网旗下的国内权威的审计培训网站中审网校织编写: 《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》根据考试大纲和近年考试趋势精心筛选,结合*的IIA《国际内部审计专业实务框架》的指引进行重新整理汇编而成。 本书根据CIA前三部分考试大纲为指引,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的内容顺序,把十章书共分为三册,对应三科考试。每册600题,每题配有参考答案与解题思路。 《内部审计在治理风险和控制中的作用》为其中册。 《内部审计在治理风险和控制中的作用》收录第1-3章的内容。

    • ¥44 ¥50 折扣:8.8折
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