全书分审计专业相关知识和审计理论与实务两册 审计专业相关知识含宏观经济学、企业财务管理、企业财务会计、法律四部分 审计理论与实务含审计理论与方法、企业财务审计、两部分
2024审计专业教材2册套装:审计相关专业知识 审计理论与实务含审计相关专业知识、审计理论与实务两册 审计理论与实务含审计理论与方法、企业财务审计两大部分;审计相关专业知识含宏观经济学、企业财务管理、企业财务会计、法律四大部分
《 内部审计专业实务框架》是 内部审计师协会(IIA)发布的 标准的概念性框架,是 公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是 注册内部审计师(CIA)考试都 重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在 短的时间内轻松读懂《框架》 ,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握 的 内部审计专业实务标准、方法及 实践。
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高级审计实务一本通分审计基础、审计规范、审计证据和审计记录、审计方案、审计报告和审计信息、审计管理、财政审计、企业财务审计、资源环境审计、固定资产投资审计、经济责任审计、绩效审计与专项审计调查、内部控制和风险管理审计、信息系统审计、对特殊事项的审计十五个章节 高级审计实务金考卷含5套真题精选和5套模拟试卷