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    • 内部控制审计实务指南
    •   ( 147 条评论 )
    • 高雅青 李三喜 施莹华 /2024-01-01/ 人民邮电出版社
    • 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本书便是一部内部控制审计实务指南。 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了

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    • 工程项目审计实务指南
    •   ( 1500 条评论 )
    • 高雅青李三喜薛慈允 /2022-09-01/ 人民邮电出版社
    • 工程项目审计是一项系统的审计工作,且审计程序和关键点会随着政策和法规的变动而变动。近年来,随着我国经济的不断发展,互联网、BIM 等信息技术日益普及,新基建密集部署,工程项目建设政策不断变化,审计从业者需要一部既系统又落地的工程项目审计操作指南来指导实际工作。 《工程项目审计实务指南》汇集了作者团队数十年在工程项目审计领域的丰富理论研究成果和实践经验,在介绍了工程项目审计操作规程及案例后,详细论述了工程项目内部控制审计、前期决策审计、征地拆迁审计、勘察设计审计、招投标审计、合同管理审计、设备材料审计、施工管理审计、造价审计、财务审计、绩效审计,以及新机场工程项目审计、新基建工程项目审计及新能源工程项目审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了工程项目审计的具体流程与方法,并辅以

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    • 国有企业经济责任审计实务指南
    •   ( 1542 条评论 )
    • 于维严赵志新 /2022-05-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济的不断发展,国有企业领导发挥的作用越来越大,对企业领导的经济责任审计随即成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入了迷茫,没有思路,本书则可以作为审计人员开展经济责任审计的行动指南。 《国有企业经济责任审计实务指南》作者拥有十余年国有企业经济责任审计工作经验。书中根据相关政策的规定,按照国有企业常见业务,详细阐述了国有企业经济责任审计各业务模块的审计目标、审计依据、审计内容、审计程序及审计思路。与此同时,作者以深入浅出的方式介绍了国有企业经济责任审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,帮助读者充分透视国有企业经济责任审计,

    • ¥49 ¥98 折扣:5折
    • 行政单位经济责任审计实务指南
    •   ( 1086 条评论 )
    • 于维严武战伟 /2022-05-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济的不断发展,行政单位领导干部发挥的作用越来越大,对行政单位领导干部的经济责任审计成为审计中越来越重要的环节。经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而对于如何进行经济责任审计,很多审计人员陷入迷茫、没有思路,本书是审计人员开展经济责任审计的行动指南。 《行政单位经济责任审计实务指南》作者拥有十余年行政单位经济责任审计工作经验。书中根据相关政策的规定,按照行政单位常见业务,详细阐述了行政单位经济责任审计各业务模块的审计目标、审计依据、审计内容、审计程序及审计思路。与此同时,作者以深入浅出的方式介绍了行政单位经济责任审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视行政单位经济责任审计,系

    • ¥44.5 ¥89 折扣:5折
    • 风险导向内部审计实务指南
    •   ( 970 条评论 )
    • 付淑威 /2022-10-01/ 人民邮电出版社
    • 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适应组织的发展,帮助组织加强内部控制和风险管理,从而助力组织实现增值,是内部审计人员要思考和面对的问题。 本书由具有二十多年审计实务经验的一线审计专业人士倾情打造,书中深入浅出地介绍了内部审计的发展机遇和风险导向内部审计的思维模式;同时还详细介绍了在年度内部审计计划制订阶段、内部审计项目准备阶段、内部审计实施阶段、内部审计报告及整改阶段,如何以风险为导向制订计划、进行审前调查、发现问题、进行审计沟通,如何形成有价值的审计

    • ¥34.9 ¥69.8 折扣:5折
    • 合规审计实务指南
    •   ( 604 条评论 )
    • 唐鹏展 /2022-11-01/ 人民邮电出版社
    • 在企业的日常管理中,违法违规行为防不胜防。违法违规行为的发生不仅会影响企业的正常运营,甚至会给企业造成严重的经济损失。合规审计的重要性日益凸显。合规审计涉及企业经营的方方面面,审计人员不仅需要熟悉国家相关法规、企业的制度,还需要利用好可用的审计技巧和外部资源。 本书由具有十多年审计实务经验的一线审计人士倾情打造,书中在阐述合规审计相关概念的基础上,详细地介绍了合规审计证据收集与分析、法规关注领域合规审计、经营重点环节合规审计、重点人员合规审计、合规审计沟通技巧、审计报告编写及汇报技巧等方面的知识。作者以深入浅出的方式介绍了合规审计的思路与实操方法,还提供了在工作实践中梳理总结的大量的制度、流程、表单和模板等,可以帮助读者快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。 本书适合

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    • ISO9001:2015内审员实战通用教程
    •   ( 1907 条评论 )
    • 张智勇编著 /2016-09-23/ 机械工业出版社
    • 本书正文共分3个部分。第1部分对质量管理体系系列标准做了概括性论述,并对过程方法、七项质量管理原则,以及ISO9001:2015的理解作了详细的讲解。第2部分讲述内部质量管理体系审核,通过对审核方案管理、审核实施的详细讲解,使读者掌握质量管理体系内部审核的全过程,同时对内审员应具备的知识、能力、技巧与方法,做了详细说明。第3部分讲述管理评审,从管理评审计划的制订、管理评审的实施、管理评审报告的编写几个方面详细地介绍了管理评审的全过程。本书所附的光盘中,附录1、附录2对ISO9001:2015新增要求 风险管理、知识管理,做了详细讲解。附录3对ISO9001:2015的审核要点作了讲解,并配上审核案例分析。附录4为读者提供了17份审核检查表,包括部门审核检查表以及用过程方法编制的审核检查表。附录5、附录6针对ISO9001:2015的文件编写要求进行了讲

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    • 审计与内控管理工作手册
    •   ( 90 条评论 )
    • 车彐娟 /2023-09-01/ 人民邮电出版社
    • 本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、 内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。 本书可以作为审计和内控行业的管理人员、工作人员、培训人员进行管理的参照范本和工具书,也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。

    • ¥34.9 ¥69.8 折扣:5折
    • 审计整合框架与操作案例分析
    •   ( 248 条评论 )
    • 高雅青;李三喜;于维言 /2018-05-31/ 中国市场出版社
    • 审计整合框架: 审计定义集合/审计业务整合/审计目标体系/审计原则体系/审计规范体系/审计工作程序/审计方法体系/审计证据获取/审计底稿编制/审计报告撰写/审计管理融合等审计理论精要板块内容 。 操作案例分析: 销售与收款循环审计案例分析/采购与付款循环审计案例分析/生产与存货循环审计案例分析/投资与筹资循环审计案例分析/工薪与人事循环审计案例分析/固定资产循环审计案例分析/货币资金循环审计案例分析 。 《审计整合框架与操作案例分析/新时代审计理论与实务操作案例分析丛书》包括两大版块内容: 审计整合框架部分包括审计定义集合、审计业务整合、审计目标体系、审计原则体系、审计规范体系、审计工作程序、审计方法体系、审计证据获取、审计底稿编制、审计报告撰写、审计管理融合等审计理论精要板块内容; 操作案

    • ¥43.3 ¥65 折扣:6.7折
    • 房地产企业审计从入门到精通 模块分解 操作流程 案例解析
    •   ( 570 条评论 )
    • 牛恺 /2019-06-01/ 人民邮电出版社
    • 随着越来越多的企业进入资本市场,实现规模化发展,房地产企业的所有权与经营权也逐渐分离。为了公平公正地对房地产企业及企业管理者的经营业绩进行评价,维护投资者和企业所有者的权益,进行企业内部审计和外部审计至关重要。 本书主要包含两部分内容,*部分是对房地产行业知识的概述,主要介绍了房地产业务及审计通用流程;第二部分是本书的主体部分,详细介绍了房地产企业审计实务操作的各个方面,包括财务管理审计、采购管理审计、工程管理审计、销售管理审计、商业地产招商运营管理审计、人事管理审计、行政管理审计等。 本书几乎涵盖了房地产企业审计工作的所有关键点,既可作为内部审计人员的入门指导书籍,也可作为外部审计人员的案头工作手册,还可作为企业管理者规范管理制度的重要参考工具。

    • ¥46 ¥69 折扣:6.7折
    • 别怕,统计学其实很简单
    •   ( 210 条评论 )
    • 徐苑琳,李倩星 /2019-12-16/ 北京大学出版社
    • 《别怕,统计学其实很简单》是一本优秀的统计学入门读物,首先介绍了统计学理论知识,激发读者对统计分析的兴趣,帮助读者完成理论准备。之后通过近30个商业案例深入地介绍了每种分析方法背后的原理、优缺点、适用范围等,使读者不仅知其然,更知其所以然。 本书注重实际应用,帮助读者在短时间内了解统计学的知识体系,体会到统计学在各行各业中是如何发挥强大作用的;使读者具备一定的统计分析能力,并将这些知识应用到实际工作中。

    • ¥31 ¥45 折扣:6.9折
    • 【新华网】让数字说话 审计就这么简单 一本化繁复为轻简化严肃为活泼化枯燥为有趣的专业书 会计统计审计 经济学书籍 机工
    •   ( 141 条评论 )
    • 无 /2020-09-08/ 机械工业出版社
    • 审计真的是那样枯燥无味吗?作者以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事让我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有自己透彻的理解和独到的看法。 如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。 如果你只打算看看热闹,可以快速把这本书翻完,只要你能将里面讲的那些故事及其表达的想法理解并记住,这本书你也就看了个七七八八。 当然,你也可以把它当做一本工具书,在审计工作的时候,可以随时拿出来查一下每个科目要做哪些审计步骤,基本上也可以把要做的科目的审计工作完成。

    • ¥37.3 ¥69 折扣:5.4折
    • 审计学(首)(第二版)
    •   ( 100 条评论 )
    • 袁小勇王茂林 /2021-09-21/ 首都经济贸易大学出版社
    • 本书以注册会计师审计为主线,阐述了审计的基本原理与方法。在写作过程中,对于审计原理的论述,我们尽量做到通俗易懂,对于审计方法与实务的介绍,务求针对性强。因此,本书既可以作为大学本科教材,也可作为审计理论与实务工作者的重要参考书目。本书版获得2019年北京高等学校优质本科教材课件的荣誉, 审计学 课程获得2020年*课程思政示范课程的荣誉。在此激励下,在第二版的修订中,作者根据高等教育事业的发展现实,突出了课程思政的内容,介绍与审计有关的思政小故事、经典案例等内容。在体例结构上,全书各章中除正文外,还包括 本章小结 、 本章关键语汇 、 思政小课堂 思考与练习题 ,更易于教师教学和学生的学习使用。

    • ¥38.5 ¥55 折扣:7折
    • 内部审计工作法 机械工业出版社
    •   ( 1 条评论 )
    • 谭丽丽 等 编著 /2017-01-01/ 机械工业出版社
    • 谭丽丽、罗志国编著的《内部审计工作法(精)》是8家知名企业的审计部长,他们首次联手分享一手工作经验,不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能,还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项,为企业创造价值提供丰富的途径和方法。 本书畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能,井提供有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),是从事企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事等工作人员的推荐阅读书。

    • ¥40 ¥68 折扣:5.9折
    • 内部审计工作法 机械工业出版社
    •   ( 34 条评论 )
    • 谭丽丽 等 编著 /2017-01-01/ 机械工业出版社
    • 谭丽丽、罗志国编著的《内部审计工作法(精)》是8家知名企业的审计部长,他们首次联手分享一手工作经验,不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能,还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项,为企业创造价值提供丰富的途径和方法。 本书畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能,井提供有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),是从事企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事等工作人员的推荐阅读书。

    • ¥38.8 ¥68 折扣:5.7折
    • 内部审计工作法 谭丽丽 等 编著
    •   ( 112 条评论 )
    • 谭丽丽 等 编著 /2017-01-01/ 机械工业出版社
    • 谭丽丽、罗志国编著的《内部审计工作法(精)》是8家知名企业的审计部长,他们首次联手分享一手工作经验,不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能,还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项,为企业创造价值提供丰富的途径和方法。 本书畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能,井提供有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),是从事企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事等工作人员的推荐阅读书。

    • ¥38.7 ¥68 折扣:5.7折
    • R科学计量数据可视化
    •   ( 269 条评论 )
    • 李杰 /2018-06-10/ 首都经济贸易大学出版社
    • 本书对数据科学领域应用广泛的R软件包在科学计量数据分析中的实践进行了系统性介绍。按照问题、方法、案例的模式,对R中可用于进行科学计量数据分析和可视化的工具包进行了介绍和演示。本书是对CiteSpace、VOSviewer以及BibExcel等科学计量和知识图谱系列图书的补充。

    • ¥33.6 ¥48 折扣:7折
    • 护理科研统计方法与软件操作实战
    •   ( 404 条评论 )
    • 高启胜 编 /2019-11-01/ 上海交通大学出版社
    • 近年来,随着我国护理事业和学科的快速发展,各级医院对护理科研的要求越来越高。掌握基本的统计学知识和数据分析能力是各类护理人员开展科学研究的重要条件。《护理科研统计方法与软件操作实战》既包括基本的统计学概念、科研设计方法、样本量计算、随机化分组等基础理论和方法,也包括具体统计方法的选择以及Meta分析等热点内容。内容全面,由浅入深,循序渐进,从统计理论、研究设计、单因素分析方法和三大回归模型的建立等方面进行讲解,涵盖护理科研设计实施的各个环节。理论与操作相结合,简明扼要,通俗易懂,避免复杂的计算公式。书中所有案例和数据均来自护理临床实践和护理期刊及学位论文,并且参考了国外护理统计学教材,具有很强的指导性和实践性。 《护理科研统计方法与软件操作实战》可供各高校护理学专业大专、

    • ¥32.4 ¥59 折扣:5.5折
    • 系统性财务造假揭秘与审计攻略 上海财经大学出版社
    •   ( 2 条评论 )
    • 洞炎 /2018-10-01/ 上海财经大学出版社
    • 本书介绍了以资本市场融资为主要目的的企业,是如何精心策划、运用各种系统性财务造假手法和反审计手段,实现业绩造假目标的,其中很多造假手法和反审计手段,可能还鲜为人知,以期帮助读者开阔视野,增长认知。本书讨论了审计师在审计过程中,应当如何识别被审计单位的系统性财务造假行为,如何应对被审计单位的各种反审计手段,其中很多审计程序可能是审计师在平常的审计工作中从未实施过的,很多常规审计程序的实施应当注意的细节可能是从未被考虑过的,以期抛砖引玉,帮助读者开拓思维。

    • ¥42.9 ¥78 折扣:5.5折
    • 财务报表分析
    •   ( 212 条评论 )
    • 杨小舟 /2019-01-01/ 中国财富出版社
    • 财务报表分析 ,顾名思义,就是分析财务报表的。实际上,不同的报告使用者具有不同的分析目的和分析侧重:有的是运用财务报表来分析企业的经营,有的是运用财务报表来分析偿债能力,有的是通过分析来预测企业未来的收益和价值变动等。对财务报表本身的分析,或者说对企业提供的财务报告的质量进行评估(在多大程度上公允反映了企业的经营实质),只是财务报表分析过程中的一个环节。对于工商管理和会计专业的学生来说,大家都知道财务报表与财务报告不是同一个概念,财务报告的外延要宽泛得多。但是, 财务报表分析 课程中所说的财务报表,实际上指的是企业的财务报告。并且,不同的分析主体在实务分析中,不仅需要利用财务报告提供的信息,还需要通过其他途径(渠道)收集数据和信息。既然报告的使用者有不尽相同的分析目的和分析侧

    • ¥40.6 ¥59 折扣:6.9折
    • 统计学入门很简单 看得懂的极简统计学 注重结合实例介绍理论知识 方便掌握 适合初学者以及调研者使用 搜
    •   ( 47 条评论 )
    • [日]涌井良幸涌井贞美|译者:刘楚姮... /2019-09-01/ 人民邮电
    • 《统计学入门很简单 看得懂的极简统计学》围绕搜集数据、分析数据以及得出统计结论这一主线,全面、系统地讲解了有关统计学的基础知识。 《统计学入门很简单 看得懂的极简统计学》内容涉及统计原理、基本方法及发展应用,以及参数估计、假设检验、线性回归、实际应用等几个方面的有关知识;还讲解了Excel中几种常见的统计指标的计算方法,作为内容补充和完善。 《统计学入门很简单 看得懂的极简统计学》文字简洁明晰,讲解简单易懂,注重结合实例介绍理论知识,不拘泥于繁杂的运算,深入浅出,从名词概念到原理方法,内容连贯,方便掌握,适合统计学初学者、对统计学感兴趣的读者以及想要学习运用统计知识的调研者使用。

    • ¥34.66 ¥49.8 折扣:7折
    • 统计学入门很简单看得懂的极简统计学 深入浅出统计学习方法统计学的基础世界多元统计分析
    •   ( 43 条评论 )
    • [日]涌井良幸涌井贞美 /2019-09-01/ 人民邮电出版社
    • 本书围绕搜集数据、分析数据以及得出统计结论这一主线,全面、系统地讲解了有关统计学的基础知识。其内容涉及统计原理、基本方法及发展应用,以及参数估计、假设检验、线性回归、实际应用等几个方面的有关知识。另外,本书还讲解了Excel中几种常见的统计指标的计算方法,作为内容补充和完善。 本书文字简洁明晰,讲解简单易懂,注重结合实例介绍理论知识,不拘泥于繁杂的运算,深入浅出,从名词概念到原理方法,内容连贯,方便掌握,适合统计学初学者、对统计学感兴趣的读者以及想要学习运用统计知识的调研者使用。

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    • 企业进出口活动内部审计方法与技巧 中国海关出版社
    •   ( 10 条评论 )
    • 蒋海帆 /2019-09-01/ 中国海关出版社
    • 本书从进出口申报风险、加工贸易保税管理风险、减免税货物管理风险的角度,梳理海关法律法规要求,汇总进出口业务风险类型,结合海关稽查与企业风险审计案例进行分析。运用审计的手段、方法和工具,结合关务的专业知识,讲解如何开展进出口申报、加工贸易保税管理、减免税管理等业务的内部审计,引导企业建立规范的海关业务内部审计制度与程序,完善进出口业务风险管理体系。

    • ¥45.7 ¥75 折扣:6.1折
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